你看你是根据什么来确认收入 有完工进度 还有根据发票的 都可以 对的,是的,你做这个需要结转成本的。

老师,请问建筑工程施工在施工过程中, 收到款写借:银行存款 贷预收账款/应收账款 开发票的时候写;借:应收账款 贷:工程结算 应交税费-销项 需要确认收入和成本的时候写:1、借:工程结算 贷主营业务收入 2借:主营业务成本 贷:工程施工
请教老师建筑业 的问题一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润
老师您好 我们做账时的分录是这样 收到发票时,借:工程施工-人工费/材料/机械 贷:应付账款 结转工程施工: 借:主营业务成本 贷:工程施工-人工费/材料/机械 开具发票确认收入时:借:应收账款 贷:应交税费-销项 +工程结算 借:主营业务成本 + 工程施工(合同毛利)贷:主营业务收入 借:主营业务收入 贷:工程结算 这样的话,借方有两笔主营业务成本,贷方有两笔工程结算 是不是导致成本增加或者科目重复
你好!老师我开票的确认收入,这时候需要用工程结算这个科目吗?借应收帐款,预收帐款-货主营业务收入 应交税费一销项税,还在成本结转用吧
老师,工程款开票的时候是应该确认主营业务收入,而不是工程结算是吧,能帮我看一下这个分录吗?:开具发票借 应收账款 贷 工程结算 ,应交增值税销项,同步结转成本:借 工程结算 贷 工程施工-合同毛利,工程施工-合同成本-直接材料,借 主营业务成本,工程施工-合同毛利 贷 主营业务收入
今天收到一笔货款,但是发票对方想12月份开,货也已经给他了,库存商品是肯定少了,会计分录怎么做?
老师,您好,我公司老板承包了一片地,种的哈密瓜,往出销售,都要交哪些税呢?
老师。公对公转账的时候发票都是怎么备注的
公对公转账的时候发票都是怎么备注的
老师,我想问一下,申请省龙头企业,2024-2025江苏部分不含税的采购金额合计是7394237.76元,2024-2025全部的采购不含税金额是40111356.71那这个江苏对比2024-2025全部采购金额的占比是多少,帮忙核实一下,咋计算,我咋计算占比是18
记账凭证后边附的资料反正面都打印算几页,比如说一张A4纸正反面都打印了,后附页数算一页还是两页?
老师,之前包装物我做到制造费用包装物里了,现在我把一批用过的包装物买给别人,我方已开发票,现在怎么做账呢 借应收账款 贷其他业务收入 应交税费应交增值税 收入是这样确认吗?结转他对应的成本我不会了
老师我们公司有3个人都是公积金基数比工资高,这个有影响吗
请问老师,以前年度损益调整后资产负债表和利润表就不成勾稽关系了,怎么办
老师好,想咨询一下,刚接了一家公司的账,其他应收账款挂着2.4万,之前的账没有明细也法人不清楚原因,之前的财务也联系不上,这种情况需要怎么处理比较好呢
是根据发票确认收入,需要用工程结算吗?在工作中,不用这个科目,软件有自动结转成本这个可以吗?
你收款和发票如果是同一个时间的话,可以不用这个科目的 成本一般都是自己结转
我是建筑工程不需要工程结算科目,我看到有些分录里结转成本和收入,怎样用这个科目,借,应收账款,货工程结算一价格结算 货应交税费一销项税。这个科目总分不清楚。
这个是待结算的 一般收到结算款做的
应该怎样做收入结转啊,我分不清楚,月末结转收入和成本,老师帮我指导正确的分录
是根据什么来确认收入?你有完工进度吗?有的话借工程结算,贷主营业务收入就这么结转。
用发票结转收入,不是用借应收帐款,非要用工程结算吗?
我是小企业会计,还需要设置这个科目,它按资产类增加吧
借银行存款,贷主营业务收入,应交税费,开了发票做这个不用做工程结算也可以的,这个你自己选择,不是告诉你了,不用工程结算也可以的呀。
好的,开票直接借应收账款 贷主营业务收入也可以。
对的,是的,可以这么做的。