你好,具体是针对哪一笔业务做分录呢?

业务39.12月31日,结转损益类账户。其中:主营业务收入5000000元,其他业务收入800000元,营业外收入200000,投资收益100000元;主营业务成本3000000,其他业务成本400000元,营业外支出100000元,税金及附加50000元,管理费用300000元,财务费用200000元,销售费用200000元。业务40.12月31日,计算本月实现的利润以及全年实现的利润总额,并按全年利润总额的25%计提应交所得税。业务41.12月31日,计算全年净利润,并按净利润的10%提取法定盈余公积金,按净利润的40%计算应向投资者分派的股利。业务42.12月31日,将全年实现的净利润,转入利润分配账户,并将利润分配各明细账户的借方余额,转入利润分配-未分配利润。
(7)没收逾期未退回包装物加收的押金1000元。(8)以银行存款3000元支付罚款。(9)该厂12月末结账前有关账户余额如下:主营业务收入400000元,其他业务收入40000元,投资收益4400元(贷方),营业外收入5600元,主营业务成本280000元,销售费用20000元,税金及附加2000元,其他业务成本10000元,管理费用10800元,财务费用3600元,营业外支出7000元。结转本月收入和费用。(10)按25%的所得税税率计笥结转全年应纳所得税(假定1-11月份实现利润总额为48640(11)年终决算时,将本年实现的净利润转入“利润分配”账户。(12)按本年税后利润的10%提取盈余公积金。(13)按利润分配方案,将本年税后利润的50%向投资者分配。(14)年末将“利润分配”账户下的有关明细账户转入“未分配利润”明细账户。要求:(1)根据上述经济业务编制会计分录。
(7)没收逾期未退回包装物加收的押金1000元。(8)以银行存款3000元支付罚款。(9)该厂12月末结账前有关账户余额如下:主营业务收入400000元,其他业务收入40000元,投资收益4400元(贷方),营业外收入5600元,主营业务成本280000元,销售费用20000元,税金及附加2000元,其他业务成本10000元,管理费用10800元,财务费用3600元,营业外支出7000元。结转本月收入和费用。(10)按25%的所得税税率计笥结转全年应纳所得税(假定1-11月份实现利润总额为48640(11)年终决算时,将本年实现的净利润转入“利润分配”账户。(12)按本年税后利润的10%提取盈余公积金。(13)按利润分配方案,将本年税后利润的50%向投资者分配。(14)年末将“利润分配”账户下的有关明细账户转入“未分配利润”明细账户。要求:(1)根据上述经济业务编制会计分录。
45)12月31日,以银行存款支付增值税79065元,消费税90600元。(46)12月31日,将“主营业务收入”税金及附加,销售费用,“其他业务成本”“营业外支出”“管理费用",财务费用账户的借方发生额转入“本年利润"账户的贷方。(47)12月31日,将“主营业务收入”“其他业务收入”“营业外收入”“投资收益"账户的贷方发生额转入“本年利润"账户的借方。(48)/12月31日,计算12月份实现的利润总额(已知1-11月份实现的利润总额为3200000元)。按25%的所得税税率计算全年应交所得税,并将“所得税"账户的借方发生额转入“本年利润”账户的贷方。(49)12月31日计算全年实现的净利润额,并按本年净利润的10%计提法定盈余公积金。(50)12月31日,按本年净利润的50%,计算应分配给投资者的利润。(51)12月31日,结转本期净利润。(52)12月31日,结转已分配利润。
45)12月31日,以银行存款支付增值税79065元,消费税90600元。(46)12月31日,将“主营业务收入”税金及附加,销售费用,“其他业务成本”“营业外支出”“管理费用",财务费用账户的借方发生额转入“本年利润"账户的贷方。(47)12月31日,将“主营业务收入”“其他业务收入”“营业外收入”“投资收益"账户的贷方发生额转入“本年利润"账户的借方。(48)/12月31日,计算12月份实现的利润总额(已知1-11月份实现的利润总额为3200000元)。按25%的所得税税率计算全年应交所得税,并将“所得税"账户的借方发生额转入“本年利润”账户的贷方。(49)12月31日计算全年实现的净利润额,并按本年净利润的10%计提法定盈余公积金。(50)12月31日,按本年净利润的50%,计算应分配给投资者的利润。(51)12月31日,结转本期净利润。(52)12月31日,结转已分配利润。写分录计算
请问老师年收入小于12万免汇算吗?
公司的车,拿去报废市场处置,残值要交增值税嘛
公司没有挂车辆,员工出差开自己的电车开的充电发票能报销吗
老师,请问租赁厂房,房东不开票,我们自己去税务局开票,能开吗,需要哪些资料
劳务用工要报个税吗?汇算清缴要填A105050表中的工资薪金支出吗?
请问老师,25年三、四季度的收入需要增加一些,增值税报表改完了,那我当期凭证是不是需要改了拆了从新装订?
你好老师,个体户交保险,现在和公司一样了是不,还是咋着
员工的个税是公司交的 现在汇算清缴要把这部分该员工交的个税在哪儿进行调增呢还是什么呢
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,退回的税款里面是有城市维护建设费的,所以不可能1季度不计提税金及附加吧,怎么做分录才能都平账
老师你好电商的税务合规的事情,要对电商采购货品逐步提出要求,最低限的做法是什么,要明确