同学,你好,老师在网上找到这个完整的题目,你可以参考看一下https://www.sohu.com/a/196408079_99926462

某企业为增值税一般纳税人,税率为17%,2012年1月销售商品的资料如下:销售商品开具增值税专用发票的含税收入为70.2万元,开具增值税普通发票的不含税金额为20万,未开具发票的含税销售额为23.4万元,销售商品的款项通过银行均已收到。购买原材料的增值税专用发票含税价为53万元,不含税金额为50万元,通过银行转账支付。进项税发票经过认证可以抵扣。 要求:(1)分别编制销售商品及购买原材料的会计分录;(单位为万元); (2)计算企业1月份应交增值税;(单位为万元)
3.甲企业为增值税一般纳税人,本年6月发生以下业务:(4)销售汽车装饰物品,取得不含税收入3万元;提供汽车修理劳务取得不含税收入1.5万元;出租汽车取得不含税租金收入0.6万元(5)销售2006年12月购进的一台设备,售价为5.15万元该机器设备购入时不得抵扣且未抵扣进项税额;(6)因管理不善丢失一批本年5月购入的原材料(已抵扣进项税额)账面成本为0.8万元 上述增值税专用发票均已通过认证根据以上业务回答下列问题:(1)计算一般计税法下甲公司当月增值税销项税额(保留到小数点后三位);(2)分析确定甲公司当月准予抵扣的增值税进项税额及需要转出的进行税额;(3)分析确定甲公司当月应纳增值税合计金额
华信商场力增值税一般纳税人,税率为13%,2019年10月发生下列购销业务:购入服装两批,货款已经支付,第一批货物货款力22.6万元(含税),未取得增值税专用发票,第二批取得的增值税专用发票上汪明支付的价款力16万元,增值救税款为2.08万元,购进这两批货物取得承运单位开具的关于运表的增值税专用发票,金额3万元,增值税额0.27万元。销售服装一批,取得不含税销售额20万元,货款已收到。零售服装职得含税收入36.16万元。要求:根据以上资料,回答问题:〈1)该商场10月份可抵扣的进项税额为多少?〈3分〉《2)该商场销售服装的销项税额为多少?《3分〉《3)该商场10月份应交的增值税为多少?《3分
例题3:本月已认证进项税不含税金额50万,求应开多少不含税销项税额可达到税负(商业)。 解:不含税收入=50万x0.17÷15.5%=548387.1 换算:(548387.1-500000)x0.17÷548387.1=1.5% 题目就是这样的。
长江贸易公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%。2017年7月,该公司发生以下业务: (1)购进商品,不含税款200 000元,进项税额26000元,,另支付运费不含税金额5000元,进项税额450元。取得货物和运输费专用发票,货已入库。发票已认证相符。 (2)购进商品,取得普通发票,列明价款10600元(含税),货已入库。 (3)从农民手中收购农副产品,收购凭证上列明金额30 000元,农副产品增值税扣除率 10%,另支付运费不含税金额1 000元,进项税额90元,取得运输费专用发票,货已入库。运费发票已认证相符。 (4)收回委托加工商品,支付加工费50 000元,进项税额6500元,取得专用发票。发票已认证相符。 (5)销售商品开出专用发票,价款250000元,销项税额32500元,款项已存入银行。另用现金支付应由本单位负担的运费不含税金额1000元,进项税额90元。取得运输单位开具的运输费专用发票。发票已认证相符。 (6)向个人销售商品,开出普通发票,金额为22600元,将货物运到指定地点,价外收取运费113元,款项已存入银行。 (7)以物易物销售,用委托加工收回商品换明发公司产品,双方分别开出专用发票,列明价款20000元,增值税额26000元。 (8)将一批商品用于职工集体福利,该批商品原不含税进价为20 000元,进项税额2600元,不含税售价为30000元,适用税率13%。 (9)本月共收取销售白酒的包装物押金1130元,没收到期未退还白酒包装物押金500元。 (10)销售2009年7月购入并投入使用的固定资产(机器),账面原值70 000元,已折旧 20 000元,新售价为90400元(含税)。 假设上述票据都在当月申请抵扣。请计算该公司2017年7月的增值税应纳税额。
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
好的,谢谢。
不客气,这个15,5就是税负率
https://m.gaodun.com/caiwu/744358.html同学,老师找到这个你看看对你有没有帮助
同学,你好,老师在网上找到这个完整的题目,你可以参考看一下https://www.sohu.com/a/196408079_99926462
这个15.5是税负率是不对的吧?税负率没有那么高,是毛利率吗?老师您看下题,这个15.5是怎么来的。
本月已认证进项税不含税金额50万,求应开多少不含税销项税额可达到税负(商业)。 解:不含税收入=50万x0.17÷15.5%=548387.1 换算:(548387.1-500000)x0.17÷548387.1=1.5%
同学,你发的题目上并没有说,只是答案是15,5
所以就不知道15.5室这么来的
根据答案推算应该是税负率,老师总觉得你的题目不全
您看我发的链接,同学,你好,老师在网上找到这个完整的题目,你可以参考看一下https://www.sohu.com/a/196408079_99926462
同学,你最早发的这道题目的出处在哪,建议还是把题目找全,我们也就不用猜测了