其他应付款: 其他其他应付款是指与企业的主营业务没有直接关系的应付、暂收其他单位或个人的款项,如应付租入固定资产和包装物的租金、存入保证金、应付统筹退休金、职工未按期领取的工资等.指企业在商品交易业务以外发生的应付和暂收款项.指企业除应付票据、应付账款、应付工资、应付利润等以外的应付、暂收其他单位或个人的款项. 其他流动负债是指不能短期借款、应付短期债券、应付票据、应付所得税、其他应付款项、预收银行付款这七款流动项目的负责;其他流动负债用以归纳债务或应付账款等普通负债项目以外的流动负债的资产负债表项目,一把包括或有负债;其他应付款是指企业除应付票据,应付账款,预收账款等以外的其他各项应付、暂收的款项
之前会计从17年就开始做分公司的账,社保、公积金不管个人和公司的都是通过其他应收款核算,导致社保和公积金有余额,比如发工资 借:应付工资 贷:其他应收款_代付社保_总公司 其他应收款_代付公积金_总公司 银行存款 然后实际扣费 借:其他应收款社保公积金_总公司 贷:银行 实际上是总公司每月给分公司存进一笔钱,分公司银行付的款 我现在要调下账吗
您好老师,请问成立了一个公司,注册资金没有到位,现在法人一直用自己的钱在经营,现在想问就是 1实收资本是不是必须的到银行账户24小时以后才算数, 2现在我做凭证就是做转字,比如借什么费用贷其他应付款法人,一个月下来没有收和付,全是转字,行不行, 3问题2里面贷其他应付款的钱能不能算实收资本, 3问题,谢谢老师
您好老师,俩问题 1借法人钱买东西,借费用贷什么,其他应付款还是其他应收款 2付款给别人款,涉及二级科目20个左右,但是一页凭证上只能写7个单位名称,如何处理? 谢谢老师
老师您好,请教一个问题 现在发现2020年度有2笔账务,分别少做2笔分录。先重新反结回到2020年度,重新修改该2笔账务。重新修改后导致利润表和资产负债表中的部门数据出现差额 请问这种情况在2021年度做修正分录,应该如何调整 错误分录一 借:其他应收款 贷:银行存款 正确分录分别是 借:管理费-福利费 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款 借:固定资产 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
老师您好,问题是这样: 在计提2月社保费之后,缴纳2月社保的分录 借:应付职工薪酬 200 其他应收款 40 贷:银行存款 240 其中这个其他应收款是指单位方给职工个人代缴的意思是吗?实际上要等下个月发工资时再从实际发放工资的贷方再抵扣回其他应收款,也就是下个月会把这笔钱从员工工资中扣回来,是这样吗?谢谢老师。这个社保指的是本来应由职工方全全负担的、而不是单位几个人分别承担50%,是这样吗
个体工商户不能直接在电子税务局上开票吗
长期待摊费用摊销需要附原始凭证吗?
老师,咨询个问题,最初在银行开户,用的现金结算的U盾费,建账期初设置的时候直接输入库存现金期初余额为那个金额,试算不平衡,是不是得先记实收资本呀!
不不不,危险有很多,小鹿,小鹿,你想看他这里?
老师,平常工作中怎么和同事和谐相处
老师,公司章程-出资时间如下图所示,做24年工商年报的时候认缴出资时间和实缴出资时间应该怎么填呢?公司开业到目前实缴出资是0
不理解内部交易,未销售的全减去,销售的部分加回来,还有的题销售了加的是未销售部分呢
个人出租房屋涉及哪些税费
请问,地租合同约定一年2万,没有实际支付每月计提地租的分录怎么做? 如果先用银行存款支付2万地租,后面每月计提地租,分录有怎么做呢?
结转成本需要附原始凭证吗? 借:主营业务成本 贷:库存商品
公司如果没有钱还就挂账。或者投资款没有交上来,转到投资款。
能不能用预收,或者说其他流动负债,求解谢谢
同学,根据你的题目还是用其他应付款最为合适
合适没有用,会预警的
你放到其他地方也是一样的