你好可以的 可以这么做的
账面上有一笔2年前计提的分录,借:主营业务成本 贷:应付账款 我查看凭证发现是虚假挂账,一直没收到票,我现在直接红冲这笔分录可以吗
老师,好几年的有一笔应付账款当时货物有瑕疵,一直未付款,后来没有往来,这笔钱一直挂在账上,我做分裤,借,应付,贷,营业外收入,可以吗
你好老师我公司要注销了,现在帐上往来款应收账款贷方有一笔余额,然后应付账款贷方有一笔金额,其他应收款借方余额有100多万,老师我的应付账款也有100多万金额,现在调整往来借应付账款贷其他应收款/其他应付款,这样可以?应收账款那笔金额我做未开票收入处理交税
电子税务局那边需要申报什么吗
你好 这个只需要交企业所得税就可以