您好,对的,就是这个意思,其他也没啥了

老师,年报什么时候报?汇算清缴报的财务报表是调整前的还是调整后的?工商年检是不是报汇算清缴调整后的财务报表?
汇算清缴调整,需要调增,除了企税表需要填写调整,财务报表是按照第四季度填写还是也要调整?
汇算清缴做了纳税调整后,只调整年报,每季度的财务报表可以不调整,按财务系统中报表申报吗?
老师,汇算清缴有调增项,是不是只需在申报系统调整年度财务报表就可以了,还是说账也要调
老师调表不调帐中的调表是不是就是指调整汇算清缴中的年度财务报表,除了财务报表还有没有其他的报表要调整了
修订版的企业所得税季度申报表种类名称还是叫,居民企业月(季)度预缴纳税申报表(A类2021年版)对吗只是内容修订了名称没变对吗
出口美金报关价,和开票的人民币价格,满足什么关系时比较合理的
老师,因为社保基数公司补缴的社保,怎么记账?补缴的属于个人和公司部分。
请问福利费怎么申报个税
老师,我们有个项目,是个运河杯的奖金,我们是被挂靠方,现在要给挂靠方这个奖金,挂靠方要开发票吗
老师你好!今天是第3季度的所得税的申报,三季度不交,第4季度再交所得税,这样可行吗?会产生预警吗?老师指导一下。
合同总金额为10000.00元,合同中服务内容为调试、维修、维护服务,各项金额没有单独列,这份合同开发票时,商品和服务税收分类编码为202,这种情况下要不要交印花税?
老师,充货车电费记入什么科目?
合同总金额为10000.00元,合同中服务内容为调试、维修、维护服务,各项金额没有单独列,这份合同开发票时,商品和服务税收分类编码为202,这种情况下要不要交印花税?
公司卖车,车辆原值1569436.28元,累计折旧993976.26元,车辆净值575460.02元,当月按照净值核定销售价格申报了增值税无票收入,公司是增值税小规模纳税人,产生了增值税5754.6元,城市维护建设税86.32元,地方教育附加57.55元,那处理这个车的会计分录应该怎样做?
单单只要调整年报的财务报表的资产负债表表和利润表这两张表格吗
嗯对,其他的也没啥了
那业务招待费是每年都是必须要调整的,如果只有业务招待费的话这个情况,年度财务报表要不要调整的
您好,业务招待费这种是必须调整的
我们好像如果只有业务招待费要调增的话,那个年报的财务报表还是和会计报表是一致的,如果是去年有其他做错的凭证,然后再今年调整的话,那个年度财务报表才会和会计报表不一致
老师你看我这样做对吗
你说是调整之前的做错的是吧
对的,去年有两个分录做错了,今天做汇算清缴的时候把去年错的调整过来了。然后补交了企业所得税,然后面板的财务报表上就和会计报表今天报的不一样的,差额就是那调整的数据
那这样的话,这笔你也需要调整申报表