填写的是调整之前的,也就是第四季度的财务报表是调整之前的

如何在年底做招待费的调增,比如之前所得税是6250,调增招待费后是7500,出的报表上所得税是7500.四季度填报时所得税是6250,填报财务报表时也是按7500填吗?
在做企业所得税汇算清缴时,相关成本数据有调整,清缴年报中需要填写的财务报表和利润表需要按调整后的新数据申报吗
年度汇算清缴时,财务报表怎么填?里面的数据是填什么时候的?业务招待费等该怎么调整?
我想请教下 如果企业所得税汇算清缴 是要有福利费 业务招待费要调整的话 就是要在纳税调整表格里面如实填写就好了 年度财务报表需不需要跟着改变数据? 年度财务报表 是根据最后一个月 也就是12月的累计数据填写就好了 是不是这样子啊?
老师,企业所得税汇算清缴,有个财务报表,这个财务报表需要调整吗?是先填写财务报表然后在也是所得税汇算清缴吗
一般纳税人。进项税额和销项税额需要每个月要处理嘛,怎么操作呢
广告公司企业所得税的税负多少合适
老师,在汇算清缴中,有笔销售费用是业务招待费,但是业务招待费中取不到销售费用中这笔,只取了管理费用中的报的利润表中的管理费用中包含的部分,这个怎么办?
老师,为啥预收账款和行合同负债是一个意思的科目吗?那为什么,都一个意思,还要有两个科目呢?
老师:支付房租押金的时候和一个月租金一起支付有没有关系,押2个月租金付1元个月租金,做一笔一起支付,押金和租金没有分开,备注支付8月租金及押金,有没有关系
公司存人定期几个月的理财,赎回产生几万的收益,需要报增值税吗,企业所得税呢
发现去年所得税和增值税收入不一致,增值税是对的,所得税和财务报表收入少了,需要更正最后一个季度的财务报表季报和年报还有最后一个季度所得税报表吗?
一家生产浴缸垫,脚垫的制造业,一般纳税人,高新企业,有出口退税,之前账一直在代账公司做,现在我接手,应该如何开始呢,之前没有财务,完全没有头绪
老师,有笔以前的费用,一直没给开票,记的预付款,现在怎么冲销,确认不会给开票了
进销存的期末成本和库存商品的期末成本有什么区别
汇算清缴时财务年报不是按汇算调整后数字填报吗?
你好,不是的。按照调整之前的。
在3月时有发生跨年未开票收入退货,小企业会计准则,是免税产品,如何账务处理,汇算时收入要调减吗?
借应收账款负数。贷主以业务收入负数。
不调整。你要是做以前年度损益调整的话,你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。
但如果红充掉未开票收入的话,本月收入比本月实际开票收入要小,这样收入比对不会通过,如何处理好?
自己很有可能申报不了,去税务局申报。
不去税局申报,是不是只能用以前年度损益调整科目,然后汇算时收入调减呢?
你好,增值税呀,增值税的,你用以前年度损益调整也在这里边填写。