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老师,我想问下,比如一个员工,税前工资8300,然后扣掉事假668,扣掉社保684.6,扣掉公积金415,扣掉个税21.01,最后到手工资6511.39。 我想问下,这个账务处理怎么做呢?

2023-04-10 08:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-10 08:55

借应付职工薪酬 8300-668 其他应收款 684.6 %2B415 应交税费——个人所得税 21.01 银行存款 6511.39

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快账用户7933 追问 2023-04-10 08:56

那计提的工资账务处理怎么做呢?

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齐红老师 解答 2023-04-10 09:20

借管理费用  贷应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——社保 

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借应付职工薪酬 8300-668 其他应收款 684.6 %2B415 应交税费——个人所得税 21.01 银行存款 6511.39
2023-04-10
你好,学员,是按照8300的
2022-11-03
你好!要冲减之前计提的分录。汇算也要更正
2023-06-07
您好,按照实发6000申报个税的
2024-11-08
借管理费用、 应交税费待认证 贷,其他应付款, 借其他应付款,贷,银行存款
2025-08-08
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