你好去年12月买车的时候,法人有开票给公司吗?

电子发票(二手车销售统一发票)可以抵扣进项吗,是不是不可以呀
老师,向S局提交的财报中,其他应收款不能是负数吗?
老师附加税收滞纳金吗?
今日头条信息服务费分录写啥科目?
老师下午好!收到稳岗补贴做到营业外收入——政府补助科目吗?
8号放假到24号,社保需要在8号前申报扣费吗,还是等25号回来再扣也可以
小规模超500万,是按超过那个季度的金额13个点交吗?还是说2月超的,2月后的金额交13个点
老师,我上一家公司的电脑,wps直接转换excel就可以,现在这家公司就不行了,我有wps会员呀,怎么不行了呢,版本也是最新的吧,应该是
做账的时候,科目余额表显示1月个人社保有余额,客户问为什么有余额,怎么告诉她
老师,2025年11月份贴现了一张承兑汇票 借银行存款贷应收票据 当成到期收卷了,今天才发现,摘要该怎么写,又该怎么做账呢
有开票,今年卖给法人公司给法人也开了发票
你好这个你就补充去年入账的分录,然后再做今年销售的分录就可以了。
老师怎么做啊可给我写下分录吗
借,固定资产贷,其他应付款或者银行存款,然后现在销售的时候,就固定资产清理 固定资产清理会计分录 1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 4.保险赔偿的处理 借:其他应收款/银行存款等 贷:固定资产清理 5.清理净损益的处理 (1)净损失 ①属于生产经营期间正常报废清理的处理净损失 借:营业外支出——处置非流动资产损失 贷:固定资产清理 ②属于自然灾害等非正常原因造成的损失 借:营业外支出——非常损失 贷:固定资产清理 ③出售、转让等原因造成的损失(人为原因) 借:资产处置损益 贷:固定资产清理 (2)净收益 ①固定资产清理完成后的生产经营期间净收益【已丧失使用功能(如:正常报废清理)或因自然灾害等】 借:固定资产清理 贷:营业外收入 ②出售、转让等原因产生的净收益(人为原因) 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 注:筹建期间的,冲减“管理费用”
折扣是1月2月的吧,那公司给法人开的发票怎么做账
你好是的。 借:银行存款等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)
公司开的发票和收入没关系是吧
你好当然是有关系的,税局就是看你开了多少发票,然后确定收入。
那我卖这车给法人开了发票,这怎么做账
你好分录就是上面说的呀,已经发过两次了。 借:银行存款等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)
我就是不明白开了票没显示收入
您好,您这个实际上就是固定资产清理的部分呢。这个就是收入啊。
老师,我这个套账里没有固定资产减值准备科目
你好,如果是这样子的话,您直接就把这个差额计入到营业外收支。