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老师,去年12月份公司买的法人的车,但没入账,今年2月公司又把车卖给法人了,公司还给法人开了发票,这怎么做账啊

2023-04-10 09:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-10 09:02

你好去年12月买车的时候,法人有开票给公司吗?

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快账用户8275 追问 2023-04-10 09:03

有开票,今年卖给法人公司给法人也开了发票

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齐红老师 解答 2023-04-10 09:03

你好这个你就补充去年入账的分录,然后再做今年销售的分录就可以了。

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快账用户8275 追问 2023-04-10 09:03

老师怎么做啊可给我写下分录吗

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齐红老师 解答 2023-04-10 09:06

借,固定资产贷,其他应付款或者银行存款,然后现在销售的时候,就固定资产清理 固定资产清理会计分录 1.固定资产转入清理 借:固定资产清理        累计折旧        固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理        应交税费——应交增值税(销项税额) 4.保险赔偿的处理 借:其他应收款/银行存款等 贷:固定资产清理 5.清理净损益的处理 (1)净损失 ①属于生产经营期间正常报废清理的处理净损失 借:营业外支出——处置非流动资产损失 贷:固定资产清理 ②属于自然灾害等非正常原因造成的损失 借:营业外支出——非常损失 贷:固定资产清理 ③出售、转让等原因造成的损失(人为原因) 借:资产处置损益 贷:固定资产清理 (2)净收益 ①固定资产清理完成后的生产经营期间净收益【已丧失使用功能(如:正常报废清理)或因自然灾害等】 借:固定资产清理 贷:营业外收入 ②出售、转让等原因产生的净收益(人为原因) 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 注:筹建期间的,冲减“管理费用”

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快账用户8275 追问 2023-04-10 09:09

折扣是1月2月的吧,那公司给法人开的发票怎么做账

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齐红老师 解答 2023-04-10 09:12

你好是的。 借:银行存款等 贷:固定资产清理        应交税费——应交增值税(销项税额)

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快账用户8275 追问 2023-04-10 09:13

公司开的发票和收入没关系是吧

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齐红老师 解答 2023-04-10 09:14

你好当然是有关系的,税局就是看你开了多少发票,然后确定收入。

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快账用户8275 追问 2023-04-10 09:15

那我卖这车给法人开了发票,这怎么做账

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齐红老师 解答 2023-04-10 09:24

你好分录就是上面说的呀,已经发过两次了。 借:银行存款等 贷:固定资产清理        应交税费——应交增值税(销项税额)

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快账用户8275 追问 2023-04-10 09:29

我就是不明白开了票没显示收入

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齐红老师 解答 2023-04-10 09:32

您好,您这个实际上就是固定资产清理的部分呢。这个就是收入啊。

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快账用户8275 追问 2023-04-10 09:51

老师,我这个套账里没有固定资产减值准备科目

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齐红老师 解答 2023-04-10 09:54

你好,如果是这样子的话,您直接就把这个差额计入到营业外收支。

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你好去年12月买车的时候,法人有开票给公司吗?
2023-04-10
那就不需要做账的了。以前支付的法人的钱挂往来
2023-03-30
你好 公司买的法人的车,借:固定资产,贷:银行存款等科目 借:管理费用等科目,贷:累计折旧 第二个月又卖给法人了 借:固定资产清理 , 累计折旧  , 贷:固定资产 借:银行存款等科目   ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税   借:资产处置损益 ,  贷:固定资产清理(或相反分录)
2023-04-07
你好,法人以个人的名义去税务局代开的吗?
2024-06-25
借固定资产 应交税费、应交增值税进项 贷银行存款, 长期应付款 按月还贷款,借长期应付款, 财务费用利息 贷其他应付款, 然后你们还钱给个人,借其他应付款,贷银行存款。
2022-10-03
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