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老师,去年12月份公司买的法人的车,但没入账,今年3月公司又把车卖给法人了,这怎么做账啊

2023-03-30 08:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-30 09:00

那就不需要做账的了。以前支付的法人的钱挂往来

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快账用户6822 追问 2023-03-30 09:00

但是有开的发票啊

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快账用户6822 追问 2023-03-30 09:01

以前也没做账,买入的时候什么账也没做

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齐红老师 解答 2023-03-30 09:10

那你就做一笔购入的分录,随后又做处理的分录

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快账用户6822 追问 2023-03-30 09:11

借 固定资产 贷 其他应付款 借其他应收款 贷固定资产 这样对吗老师

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齐红老师 解答 2023-03-30 09:12

是的,就是这样处理就是了

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那就不需要做账的了。以前支付的法人的钱挂往来
2023-03-30
你好去年12月买车的时候,法人有开票给公司吗?
2023-04-10
你好,法人以个人的名义去税务局代开的吗?
2024-06-25
你好 公司买的法人的车,借:固定资产,贷:银行存款等科目 借:管理费用等科目,贷:累计折旧 第二个月又卖给法人了 借:固定资产清理 , 累计折旧  , 贷:固定资产 借:银行存款等科目   ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税   借:资产处置损益 ,  贷:固定资产清理(或相反分录)
2023-04-07
你好,不退保的话不需要单独做账务处理。
2025-01-07
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