你好 公司买的法人的车,借:固定资产,贷:银行存款等科目 借:管理费用等科目,贷:累计折旧 第二个月又卖给法人了 借:固定资产清理 , 累计折旧 , 贷:固定资产 借:银行存款等科目 ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税 借:资产处置损益 , 贷:固定资产清理(或相反分录)
请问公司以法人名义贷款买车,发票开的公司的名字,车贷由公司转给法人个人账户,由法人个人账户去还,这样每月转给法人这个费用怎么做账
公司买车,用公司法人名义贷款买车,发票开的是公司抬头,公司每个月要转车贷的钱到法人个人账上去给他还款车贷,请问每月转款给法人去还车贷怎么做账呢
老师,现在法人把车出租给公司,但是法人开不了票回来,那这个账怎么做呢?法人的车费用每个月还有点多呢
老师,去年12月份公司买的法人的车,但没入账,今年3月公司又把车卖给法人了,这怎么做账啊
老师,公司买的法人的车,第二个月又卖给法人了,我的账怎么做,公司还给法人开了发票
业务招待费纳税调整部分涉及的所得税可以年末预提吗?
以前年度的只修改年度的财务报表可以吧???@郭老师
老师,由于客户一直没付钱,收取了滞纳金,要怎么开发票呀?
请问老师,贸易公司,出口的货物应该返回中国,但是无法返回,现在荷兰海关那边让我们上游交罚金,但是这个罚金应该我们转给上游。像这个情况上游是不是应该给我们开发票呢,因为上游不给我们开票,50万呢不开票不知道怎么做账
4月成立的公司,目前没有员工,个人所得税可以暂时不报吗
请问,我们公司在京东平台销售产品,产品价格是100元,实际京东给我们结算是98,抵扣券2元(该抵扣券我们需要给京东开发票),此业务的会计分录怎么做呢
老师您好,我公司跟别的公司签订了一份技术委托开发合同,金额大概200万元,直接做费用还是做成项目成本比较合适呢?谢谢老师
你好老师,怎么从应收应付上看出来是欠票还是欠款
我公司供应政府采购材料,因多方原因被审计掉的核减金额,不开负数发票,计入营业外支出,这一块汇算清缴调增吗
老师请问一下,差旅费报多了3元,次月退回是不是:借银行存款3,贷管理费用-3
还没开始折扣呢
小规模企业
你好,公司买的法人的车,第二个月又卖给法人了 这样第二个月的时候,是需要计提一次折旧的