销售额的本期数是填我的不含税金额数字
老师,我五月的增值税附表三本期发生额那一列填错了数据,其实是没有这个发生额的,然后我修改了五月的申报表,但是六月的期初余额修改不了的话怎么办啊?
老师你好,我遇到了一个问题不太明白,就是说我申报了增值税的进项和销项,但是在申报主付税费合并申报的时候呢,他这里显示的是这些数据,它页面显示未获取发票数据,我这些数据是没有的,那我是写零申报吗?还是要填写数据上去呢?
老师你好,申报消费税只附加税费申报表,获取发票数据啊,没有出,那我这个做涂料制造的话,那我这个销售额的本期数是填我的不含税金额数字吗?
老师你好,涂料制造业的话,为什么它的消费税里面他的本期数是没有数据的取不了发票数据要自己填写,为什么他这里也产生地方税教育税,城市建设税呢,增值税也有了,为什么我这边还要交
您好,个体工商户报第二季度税。第二季度开票收入(即不含税金额)3125.56元,税额31.25。 1、但是增值税申报表自动获取数据是免税销售额3125.56元,这个无异议。但是它的本期免税额是93.77元,而不是31.25元,这个我不懂怎么来的。 2、再者,经营所得申报,其他项目数额为0,我收入总额那里填了增值税申报表的免税销售额3125.56元,还是说我应该把本期免税额当做非营利收入加上去呢?如果加的话应该加31.25元,还是93.77元呢?
有丰富实操经验的老师回答一下:每年汇算清缴之前,财务应该准备哪些工作?准备好之后在申报的过程中要注意哪些问题?申报结束后还要做什么工作吗?这个所得税平时应该怎么筹划,可否讲3个或以上的案例?
绿化公司购进苗木时是免税,再销售时能开免税?
老师你好!年度增值税报表,需要老师解读一下,关于年度增值税是几栏次,关于25.27 30这几栏次反应的是什么数据
小规模开25700元发票,有20万进项发票,还需要交税多少
给客户退款,冲减主营业务收入,借主营业务收入贷方负数,贷银行存款贷方正数,这样对吗
核算2025年07月份委外加工成本,我只核算了入货成本,7月结余知道数量。6月有数量,但是没有产品价值单价,因为7月前没有核算成本,全盘也没有设委外加工科目,就只有一个加工费。这办好呢,我直接用财务账套里的金额,和业务系统里的库存数量,作为6月末的库存,但是财务账套里的金额包含材料吧,那我怎么除呢
这个答案里面说自然人平均每个月租金不超过10万的情况下是免征增值税的。比如说个人出租个人住房月租金没有超过10万块钱,是不是也免税呢。如果月租金是20万的话,又该怎么算呢?还有个1.5%优惠的增值税率是怎么算的?搞不灵清了,帮我一下
固定股利支付率政策是什么意思?为什么能使股利与公司盈利紧密结合?
这个年付现成本3000是什么意思,为啥在计算第3和第5的时候要把这3000考虑进去,可否讲讲其中的原理
这道题答案不对吧?帮我分析一下,谢谢。
我的增值税的是这个数据,我就填写在这里对吗?那他出现的这个本期应补退税额,这个城市建设税我要交吗?
同学,有增值税,就要计提城建税
增值税主表里面不是要交那个增值税的和城市建设税?那这个消费税只附加也有这个交税,也有城市建设税个城市建设税要交。
对的,城建税,以增值税作为依据
老师你好,填写的这个不含税金额,下面数据是系统带出的,其他我都不用去更改了,直接申报。那这个消费税的话我要计提吗?还是直接计提城市建设税?
你们有没有发生消费税的项目,这个不是必须交的
涂料制造业,有5个表格,消费税附加税费申报表的销售额是不含税金额我自己填写,下面的本期应补退税额系统出,城市建设税也是系统带出,但是消费税的计算表系统也是自动带出的数据,其他数据都是0,我就填写了一个销售额不含税金额。这个税费填写的话,他要交税
同学以你们系统为准
那这个消费税要计提吗?
同学有是需要计提的