销售额的本期数是填我的不含税金额数字

老师你好,我遇到了一个问题不太明白,就是说我申报了增值税的进项和销项,但是在申报主付税费合并申报的时候呢,他这里显示的是这些数据,它页面显示未获取发票数据,我这些数据是没有的,那我是写零申报吗?还是要填写数据上去呢?
老师你好,申报消费税只附加税费申报表,获取发票数据啊,没有出,那我这个做涂料制造的话,那我这个销售额的本期数是填我的不含税金额数字吗?
老师你好,涂料制造业的话,为什么它的消费税里面他的本期数是没有数据的取不了发票数据要自己填写,为什么他这里也产生地方税教育税,城市建设税呢,增值税也有了,为什么我这边还要交
您好,个体工商户报第二季度税。第二季度开票收入(即不含税金额)3125.56元,税额31.25。 1、但是增值税申报表自动获取数据是免税销售额3125.56元,这个无异议。但是它的本期免税额是93.77元,而不是31.25元,这个我不懂怎么来的。 2、再者,经营所得申报,其他项目数额为0,我收入总额那里填了增值税申报表的免税销售额3125.56元,还是说我应该把本期免税额当做非营利收入加上去呢?如果加的话应该加31.25元,还是93.77元呢?
我公司是生产销售涂料的,一般纳税人。是有消费税的吧,我看之前申报数据,消费税是按照开票不含税价金额申报,然后,不缴纳消费税。这个消费税是有免税的额度吗?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
我的增值税的是这个数据,我就填写在这里对吗?那他出现的这个本期应补退税额,这个城市建设税我要交吗?
同学,有增值税,就要计提城建税
增值税主表里面不是要交那个增值税的和城市建设税?那这个消费税只附加也有这个交税,也有城市建设税个城市建设税要交。
对的,城建税,以增值税作为依据
老师你好,填写的这个不含税金额,下面数据是系统带出的,其他我都不用去更改了,直接申报。那这个消费税的话我要计提吗?还是直接计提城市建设税?
你们有没有发生消费税的项目,这个不是必须交的
涂料制造业,有5个表格,消费税附加税费申报表的销售额是不含税金额我自己填写,下面的本期应补退税额系统出,城市建设税也是系统带出,但是消费税的计算表系统也是自动带出的数据,其他数据都是0,我就填写了一个销售额不含税金额。这个税费填写的话,他要交税
同学以你们系统为准
那这个消费税要计提吗?
同学有是需要计提的