你好,这个主播是个人还是公司的员工?

老师您好,想询问下我们公司是否需要缴纳印花税。两个公司行业明细都是其他技术推广服务,第一个公司是收到的进项票税目是信息技术服务,开出去的销项票税目是生活服务-直播服务费,第二个公司没有进项,开出去的销项票的税目是现代服务-直播服务费,我们这两个公司可能不那么正规,都没签所谓的合同,然后今年9月份都做了印花税的税种核定,第一个公司税种核定是资金账簿和财产租赁合同,第二个公司的税种核定是资金账簿 财产租赁合同和权利许可证照。想请问下像我们这两种情况需不需要缴纳印花税,需不需要重新核定税种?
您好老师 1留抵是到12.31日结束吗? 2结转成本的时候发现收入大于成本,那怎么弄,都需要缴纳所得税吗?有没有什么办法缓解,谢谢老师
老师,从银行办理的贷款,什么手续都没有,直接打钱到账上那种,需要缴纳印花税吗
老师,直播的主播收到的礼物打赏钱和直播带货的钱,分别属于什么收入?都在什么时候需要纳税?都需要缴纳什么税种?
老师你好 我们公司面临拆迁 需要重新购一个厂房和办公楼 前几天在直播间看到您说 这种情况还是个人购买合适 我想再深入的了解下 个人需要交哪些税 单位买的话需要交哪些税 都有哪些利弊 个人买的话 落在法人名下合适吗 公司以什么名义来使用呢 谢谢老师 [微笑]
郭老师,不做账的普票,要怎么处理,需要在发票那做不记账处理吗
商业承兑汇票银行承兑汇票通过什么核算呀
老师,你好,我们是建筑劳务公司,麻烦问一下就是对方给劳务费,打到我们农民工专户,这个分录该如何做,然后这个劳务费怎么冲抵应收账款呢,这个分录又该怎么出
老师我们是酒店住宿,飞猪线上订单我们开票金额是我们的到手价加服务费借记应收账款 销售费用服务费 代记主营业务收入 应交税费 可是有的订单开票金额飞猪显示低于我们的到手价 这个我应该怎么入账 有的时候底价加服务费和实际客人支付的就是开票金额能差一点点 这种应该怎么做
如果每个月工资零申报,年底一次性发放,是不是可以享受5000*申报月份
超产奖是达到规定产量超出部分给予的奖励,要是产量不达标,倒扣钱合理吗?
会计人员想转行做会计老师,需要考什么证
固定资产在投资时设备8万,现在成了6万,那2万设备卖了,这两万怎么走账,怎么写分录
老师,以前是高新企业现在被查要补缴税,现在很多企业被查,一般怎么处理的呢。
羽绒服的商品分类编码是多少?1040201110000000000吗?
公司的员工
你好,如果是公司员工的话,这个带货的算是主营业务收入。打赏了这些可以计入其他业收入。
那收到的钱,提现到公司账户后,就正常按流水做账,然后交税就行是么?
你好,是的,就是这样子做。
老师,什么时候确认收入?是直播的钱还在直播账户里的时候就已经是收入了,已经形成需要缴纳的税款的钱了么?
你好这种事到对方确认收货了,确认收入。打赏的部分收到就可以直接做收入。
也就是说,打赏的部分到了直播账户里,就已经形成收入了是吧?
你好,是的,因为这个不需要再确认了。
那大赏的这部分,什么时候纳税呢?
你好你是按月申报的,就按月,按季度的就按季度。
老师,假如,现在已经有打赏金额了,但是公司执照还没下来,那么这部分打赏的钱,怎么处理?
您好,您可以先计入预收账款。
老师,也就是说,我们公司执照还没办下来(是新公司),我也没跟公司签订劳动合同,然后我自己收到的这部分打赏的钱,怎么办?
你好你是给公司做事,然后你自己收到的钱是不是?自己收到的钱,其实这个看公司怎么样决定最后的归属才能确定。
那假如公司说,营业执照还没办下来,况且也还没跟我签订劳动合同,那么我收到的打赏这部分金额,就算属于我个人的了,那么我个人怎么处理这个钱?需要做账、交什么税?
你好,这个看公司,如果说这个算你自己的收入也是可以的。只要公司同意。 对于你自己的话,你收到这个钱,你就当劳务收入要申报。个人所得税
哦哦,好的,我知道了。老师,请问直播收到的打赏和带货的成本有么?怎么确定啊?
你好,这个一般是对公司来说成本就是这个人的工资。