你好,您这个是什么问题?
老师,我们是设备租赁公司,我从别的公司租设备给别的公司干活,但是工程期太长一直没有收入,也没给开发票,但是现在我们给我们租设备的公司打款了,也收到发票了,这个钱应该计入哪个科目啊是成本还是在建工程还是什么科目,
老师,请问建筑设计公司,公司接到设计的活是分一部分给工作室来设计的,工作室设计完成后公司付了款,对方开了发票,但是公司还没交给甲方,还没收入,那工作室的这个设计费应该放什么科目合适,等确认收入了再结转成本?
你好老师,我单位是设计公司,请了别的公司给做设计,这个设计费放哪儿比较合适啊
你好老师我单位是设计公司,请别的公司做了一部分设计设计这个设计费记哪儿比较合适呢?(项目还没有收入,就是提前干活)
你好老师,我单位是设计公司,请了别的公司做了一部分设计,别的公司给做的设计费放哪儿比较好呢,目前只是刚签了合同开始干活了,还没收入
老师 你好我想请问一下 我做水电 是材料带安装 现在要结工程款 我这个发票的项目名称应该怎么选
有不用写本月合计和本年累计的明细账吗?是什么类型的
请问小规模企业法人能不能单独保管原始凭证资料??
老师,个人独资个人经营所得不享受减免政策哦?
第80题我有两个不明白的地方,二类水污染应该对前几征税?
老师,有这么一个问题,分录如何做?在第三季申报所得税时,计算错误,算出来所得税是10000万,当时也是按照10000元扣款的!分录做的是: 借:所得税费用 10000 贷: 应交税费_所得税 10000 然后更正了报表,所得税是 9800, 这个分录怎么调整呢?但是银行存款减少了10000元
老师好,我想问下 木材加工厂从税局代开采购免税发票,采购木材原材料回来加工成木板销售。比如这个月代开了20万的采购票,生产领用木材原材料10万。那么这个进项税和加计抵扣怎么计算啊
老师,请问农业企业有什么政策?
老师,我要在电税局报送财报(税款所属期间为25.7.1-25.9.30),在填写资产负债表时,年初余额是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的数据)?期末余额是不是截至2025年9.30日的数据
24年开给客户116万,现在客户只能回款90万,想着把原来的发票红冲了,从新开90万元,但是对方发票已抵扣,现在该怎么办
别的公司给开得设计费发票,设计费放哪儿比较合适呢
你们可以进入到主营业务成本里面。
干活了,还没有收入,这个最后怎么匹配呢
这个你先进入到成本就可以。
我意思是用不用找个中间科目,有了收入再放入主营业务成本呢?
最后好匹配
也可以,你比如可以记入到待摊费用,等确认再转成本
这科目要自己建一个嘛,找半天没这个科目
如果没找到的话,也可以进入到预付账款里。
收到发票先不确认不记账?等有了收入再记?
可以记账,也记住的预付账管理。