同学你好 贷主营业务收入 贷销项
老师,您好。建筑劳务公司,总包方通过农民工工资专户代发工资,我们公司账户处理怎么做?例如项目100万,开票给总包100万,30万总包直接发放给农民工,70万总包支付给我公司账户。借银行70 借应收账款30 贷主营业务收入%2B销项100 借主营业务成本30 贷应付职工薪酬30 这个是理想状况,要是工资申报没有付完30万要怎么处理多余出来的部分呢?
你好,上个月收到了a公司一笔借款10万。然后会计分录是借,银行存款,贷,其他应付账款。这个月与a公司合作给我们这边支付了一个二百万的项目,但是上个月还欠贵公司10万,贵公司直接从这个项目的200万金额扣除,打款进来190万。这个账务,会计分录是借,银行存款190万。其他应付款10万,贷,主营业务收入200万。那我们就得给他们开200万的发票,那会计分录怎么写呀?算是这个项目账务结束了呀?
老师公司有个项目比如是100万但是只回款了90万,因为还没干完,那我是按90万计入主营业务收入?还有个项目是50万已经做完钱全部付给总公司了,总公司也全部给分公司了,但是这个项目有30%是给别的公司帮忙做的,现在全部钱 50万到分公司了分公司已经确认收入贷记主营业务收入了,那50万的30% 15万付给别的公司是怎么账务处理呢
请问,劳务公司与B公司签了劳务合同,10月开票50万,但是工程款由A公司直接转款给民工,A公司是把这个项目全部承包给的B公司的,那做账开票分录 应收账款-B公司 50万 贷 主营业务收入 付工资 就借 应付职工薪酬 贷 应收账款-B公司 吗
我公司是建筑公司,有个挂靠建房项目,收到房地产方工程款100万,当时已开具发票100万,账务处理主营业务100万,票和款账务已经平了。但是这100万中有30万是预扣的对方质保金,现在要把这30万给对方退回去,这要怎么退才是正确的?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
老师,我知道是主营业务收入,就是100那个收了90也是这样?
50万那个全部收款了,还要付15出去怎么账务处理
同学你好 有发票吗
有发票啊
同学你好 计入销售费用就可以了
?销售费用?没懂
你付出去的15计入销售费用
那我前面那个项目100呢第一次付款了90,第一次也是记主营业务收入?第二次呢
同学你好 第二次收到钱也是收入
还有就是老师,之前我项目上人员工资没有记入主营业务成本,那我这个月把项目上的工资记入主营业业务成本有问题吗
同学你好 这个没有问题
因为目前公司没有用工时,我可以把现有的项目人员成本计入已经收款的项目上吗
是这个项目的就可以计入
公司项目设计人员没有一定归属哪个项目,比如公司20个项目,可能这20个项目都在做
同学你好 但是这个需要每个项目统计工时的
问题在于前期就没统计,导致现在不知道把他们人工成本归属哪个项目
同学你好 那你直接平均分
怎么平均分呢,比如有10个设计员20个项目,他们工资合计10万
同学你好 那就是十万除以20个项目