你好,这个借,应收账款,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。

老师 请教一下,我们公司是租用的办公室,房东给我们开了电费分割单后,还需要给我们开电费收据吗?
请问以前纸质发票没有入帐但抵扣了,现在入帐的话,小企业准质,分录怎么做?汇算清缴时要如何调整,谢谢
老师,收入支出凭证已经录完,月底要计提税费是计提12月份的,还是计提12月份交11月份的税费。
劳务劳务报酬所得 我申报了个税 没有计提直接银行存款支付了 现在需要咋办
2022年取得初级证书,现在可以报考中级吗,今年六月份本科毕业
老师 之前把劳务报酬所得没有计入职工薪酬 现在可以红冲原来凭证重新计入职工薪酬吗?
董老师,在不,要请教你公式问题了
请问,张某是A公司的员工,A公司持有B公司60%股份,张某是否可以在B公司做财务兼职(咨询顾问),张某自己办家个体工商户,以开发票方式领薪资
老师:小规模超过500万,直接升一般纳税人吗?增值税是不是13%了
老师好,我们在用法人账号登录电子税务局的时候,它显示该账号与企业无关联关系信息关需要怎么处理?谢谢
那收回时,把这笔钱发给合伙人,怎么做分录呢
这个需要计提成本吗
您好,您这个是不能够直接分的,是看最终有多少利润,然后分利润。
是不是就是收入-成本-费用,剩下的就是利润,
你好,是的,就是这样计算。
那这是不是不要申报工资薪金,只申报经营所得
你好您如果没有其他员工就可以不用申报。
那交了经营所得税,分红的时候需要交个人所得税吗
你好,可以不用再缴纳了。
有收入的时候, 借应收账款,贷主营业务收入,应交税费,应交增值税 结转成本 借主营业务成本/管理费用等 贷,应付职工薪酬/加油费/各项费用
这样做对吗?分红的分录又怎么做呢
你好,是的,分录就是这样做的。 分红的会计分录,借:利润分配——应付现金股利,贷:应付股利。借:利润分配——未分配利润,贷:利润分配——应付现金股利。支付时,借:应付股利,贷:银行存款。”
为什么是现金股利
你好你不是付现金给吗,你分红不是付现金吗?
不付现金,银行转账
你好,是这样子的。在资产负债表里。现金和银行存款都是属于货币资金。而在现金流量表里面,现金和银行存款都是属于现金。你就不用纠结这个现金了。你看我最后那里也是写的用银行存款支付。
好的,谢谢老师
你好,不用客气的了。
老师再请问一下,如果有费用,计提怎么计提呢
你好,这个要看具体是什么费用。