折算为1%的收入填写就行了。
老师好,今天做账发现一月份有一张发票1%的增值税开成5%了,小规模纳税人的专票,应该怎么处理?
老师,小规模公司5月份开了张普票,开的税率是1,我怎么填增值税报表呢
小规模公司1月份开出一张3%的税率的专票怎么处理
老师,我是小规模纳税人,1月份开了一张税率为3%的普票,本来应该开1%的,这张票怎么处理呢?
老师我们建筑公司1月份开了一张普票本来税率是1%不小心误开成3%了,这个我应该怎么处理?
老师当月的其他货币资金,次月才提现,产生的手续费是计入当月费用还是次月费用
红字冲减怎么操作,对开票人有影响吗
老师,请问电子税局去年季度财务报表数据不太对,汇算清缴年度财务报表是对的,还需要更正去年季度财务报表吗?
发票金额开了,但是客户又不要了,还没扫码,这种怎么删除
第18题,530×6%加53÷1+6%,再乘以6%,这一部分是销项税额吗?没有说他销售呀 他是取得广告设计服务。哪来的销项税额
老师 请问我们有一张2023年开具的增值税专用发票需要作废 纸质版的 税控系统里查询对方没有抵扣可以开具红字发票 但是这张纸质发票对方采购找不到了 这种情况可以开具红字发票吗
个税申报表更正需要提供什么材料?,
销售费用,企业所得税可以全额抵扣吧是运输费
请问要更正往期的企业所得税的报表应该怎么来更正这个数据啊?也就是说,在往期的报表是成本要调减5万,相当于利润就要调增5万,这就存在一个问题,如果说是成本,按现在的数据填进去的话,那么我的意思是,如果说现在更改往期的数据的话,是用这个调整额度增加的5万,这个增加额度去直接算税呢,还是用实际当年的实际这个成本金额填进去来进行申报?我的意思就是说,当时如果说利润是个负数的话,那么已经抵扣了当年的企业所得税,如果现在按正确的数据报进去的话,会不会重在重复抵扣的问题?还是说直接是用这个调针的,这个额头直接进去进行扣税?因为我们现在更正要打报告,所以要根据数据进行测算?要与这个这个测算的时候,要测算数据要占实际补缴的时候,这个数据如何一致
老师,台球俱乐部的主营业务收入按什么设置明细科目
借:现金 700 贷:营业收入 693.07 应交增值税 6.93 这样子吗 不超过30万,这部分增值税减免怎么做分录啊
借应交税费应交增值,税贷营业外收入。