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老师好,今天做账发现一月份有一张发票1%的增值税开成5%了,小规模纳税人的专票,应该怎么处理?

2022-04-09 16:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-09 16:58

你好 你这个要尽快红冲,然后重新开的

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快账用户1184 追问 2022-04-09 17:07

我看了下,是开错税率的这张已经在1月份重新来了正确的,但是这个错误的没有作废!

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快账用户1184 追问 2022-04-09 17:08

直接在现在4月份红冲就行吗?

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齐红老师 解答 2022-04-09 17:12

没有说作废阿,是让你红冲的

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快账用户1184 追问 2022-04-09 17:14

只红冲就可以吗?

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齐红老师 解答 2022-04-09 17:16

是的,红冲的,然后再开正确的发票

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快账用户1184 追问 2022-04-09 17:17

老师,他是1月份已经开了相同金额的正确的发票了。

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齐红老师 解答 2022-04-09 17:18

是的,他是1月份已经开了相同金额的正确的发票了。 你具体的问题是什么

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快账用户1184 追问 2022-04-09 17:27

老师,你看下,我可能没表达明白!

老师,你看下,我可能没表达明白!
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齐红老师 解答 2022-04-09 17:31

看到图片了,你具体的问题是什么

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你好 你这个要尽快红冲,然后重新开的
2022-04-09
首先要冲红上个月的增值税专用发票,然后这个月按正确的税率开具。
2021-06-03
你十月份申报的时候,你之前预交的3%,你直接是填写在你的已交税费里面。
2022-09-30
你好!你开红字发票冲减就可以了。
2020-10-16
您好! 借:应收账款 贷:主营业务收入       应交税费-应交增值税
2021-03-19
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