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老师,以前应收账款没有按客户建明细,现在我想按客户建明细,应收账款截止3月的余额是有的,客户每个应收多少也是有的,之前每个月都有计提坏账准备,我现在是把所有的坏账准备冲销掉建明细之后再计提,还是只是冲销上个月的坏账再计提呢

2023-04-10 13:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-10 13:46

同学你好 冲销上个月的坏账再计提

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快账用户7406 追问 2023-04-10 13:49

就是这应收的余额是从始至终的的应收账款余额,只冲销上个月的话会不会对不上的

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齐红老师 解答 2023-04-10 13:55

同学你好 这个会对不上的

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快账用户7406 追问 2023-04-10 13:58

那怎么才是合适的呢

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齐红老师 解答 2023-04-10 14:07

不是有明细吗 按照实际明细来做、

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同学你好 冲销上个月的坏账再计提
2023-04-10
你好,用他的应收账款期末余额就可以的,之前已经平了的,可以不用做的。
2023-04-10
第一个是按应收的年限做的一个比例计提
2024-01-18
是的,是这样填列的
2022-05-24
同学你好 先按照一般的清偿率,计提坏账准备
2020-10-18
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