你好,用他的应收账款期末余额就可以的,之前已经平了的,可以不用做的。

用友T3标准版,问往来账科目:应收账款,其他应收款 一级科目结转上年时有余额但无明细账,今年还可以建二级明细账吗?(就是想对往年的这个余额进行明细分类)
公司之前备用金都用员工名字建立明细科目,所以其他应收款有几百个明细科目,现在要重新建账,想统一归到备用金一个科目里,能不能直接把这些金额填到新账套的备用金科目,还是要建账前先做分录调整
我接到一家公司,用金蝶做的,他的应收账款没有明细,我现在要分出来,金蝶可以重新建一个账套吗
老师,公司中途建的账,以前的应收账款现在通过法院强制执行收回来的钱应该计入什么科目?这个应收账款明细没有
老师,以前的会计是没有建应收账款明细账的,现在我想建明细账的话,是用他应收账款余额分别建还是用没有坏账准备前的建呢
如何快速查询本企业缴纳税额
老师 你好 出口发票备注栏怎么备注
公司组织篮球队参加比赛的报名费,对方户名是篮球协会会开普票。能入账吗
纸质承兑汇票盖骑缝章容易出错怎么办,总是模糊不清
对方开具外经证,我们是收票方还需要确认吗?,对方让我们确认呢?
老师您好,我们有总公司在浙江省,项目都是跟总公司签订的。现在有个项目在北京,北京那边招了几个人做。这几个人社保公积金要缴纳在北京,于是我们成立了北京分公司。他们的个人所得税还是在浙江申报的,工资是浙江发的。我还需要什么材料吗?
职工交了工会经费,工会发的物资,需要把这部分物资报个税吗
老师好,自然人电子税务局可以更正申报个税吗?
请问 我们农业公司打农药,是包给个人做的,现在付款就付给这个人,但是他提供不了发票怎么办?
合同2026.1.1一2027.12.31日租房租金292万(仓库办公楼),2026.2月付款,计入长期待摊费用什么时候摊销?
还有就是,我们不是客户有很多吗,几百个都有余额,用之前的应收账款余额的话,原来客户的应收账款怎么去分配呀,计提减值准备50000多怎么相应减少客户的应收啊
你好,你们是根据什么来计提的?
根据账龄嘛,那你看一下账龄分析一下。
不都有应收账款明细账吗?看明细账最早发生的。
根据应收账款余额的千分之5计提的
我看到了有几百个客户,每个客户都有余额有的客户还多付了,就是我不知道这个减值准备的金额怎么去分摊到每个客户上面,要是按比例分的话有些客户的账就对不上了
根据每个客户应收账款的余额乘以5%。
那些差几块钱的我都想直接删掉了,但是也不够50000多
你好,那你直接借坏账,准备贷应收账款。
借坏账准备贷应收账款50000多,然后我科目明细账弄好了再计提减值准备吗?
对的,是的,是这么做的。