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老师,以前的会计是没有建应收账款明细账的,现在我想建明细账的话,是用他应收账款余额分别建还是用没有坏账准备前的建呢

2023-04-10 13:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-10 13:06

你好,用他的应收账款期末余额就可以的,之前已经平了的,可以不用做的。

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快账用户4778 追问 2023-04-10 13:09

还有就是,我们不是客户有很多吗,几百个都有余额,用之前的应收账款余额的话,原来客户的应收账款怎么去分配呀,计提减值准备50000多怎么相应减少客户的应收啊

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齐红老师 解答 2023-04-10 13:11

你好,你们是根据什么来计提的?

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齐红老师 解答 2023-04-10 13:11

根据账龄嘛,那你看一下账龄分析一下。

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齐红老师 解答 2023-04-10 13:11

不都有应收账款明细账吗?看明细账最早发生的。

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快账用户4778 追问 2023-04-10 13:13

根据应收账款余额的千分之5计提的

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快账用户4778 追问 2023-04-10 13:14

我看到了有几百个客户,每个客户都有余额有的客户还多付了,就是我不知道这个减值准备的金额怎么去分摊到每个客户上面,要是按比例分的话有些客户的账就对不上了

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齐红老师 解答 2023-04-10 13:15

根据每个客户应收账款的余额乘以5%。

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快账用户4778 追问 2023-04-10 13:19

那些差几块钱的我都想直接删掉了,但是也不够50000多

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齐红老师 解答 2023-04-10 13:20

你好,那你直接借坏账,准备贷应收账款。

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快账用户4778 追问 2023-04-10 13:33

借坏账准备贷应收账款50000多,然后我科目明细账弄好了再计提减值准备吗?

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齐红老师 解答 2023-04-10 13:35

对的,是的,是这么做的。

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