你好,用他的应收账款期末余额就可以的,之前已经平了的,可以不用做的。

用友T3标准版,问往来账科目:应收账款,其他应收款 一级科目结转上年时有余额但无明细账,今年还可以建二级明细账吗?(就是想对往年的这个余额进行明细分类)
公司之前备用金都用员工名字建立明细科目,所以其他应收款有几百个明细科目,现在要重新建账,想统一归到备用金一个科目里,能不能直接把这些金额填到新账套的备用金科目,还是要建账前先做分录调整
我接到一家公司,用金蝶做的,他的应收账款没有明细,我现在要分出来,金蝶可以重新建一个账套吗
老师,公司中途建的账,以前的应收账款现在通过法院强制执行收回来的钱应该计入什么科目?这个应收账款明细没有
老师,以前的会计是没有建应收账款明细账的,现在我想建明细账的话,是用他应收账款余额分别建还是用没有坏账准备前的建呢
在深圳,劳动合同约定,加班费按最低工资为基数计算合法吗?
老师,您好,进项票是多少,销项票是多少,是指含税的,还是不含税的,第二,老板问的,销项是多少,进项是多少,这肯定是一般纳税人,一般纳税人就看当月的 是不?小规模就看的是一个季度的,对不
你好老师考个消防证需要什么条件?
请问快账软件上,打印凭证时,想让每张凭证显示6行,如何设置
老师,税务局需要我更正前期增值税报表。比如前期申报10万,现在更正申报到15万。那么这次更正申报表需要按照差额更正5万,还是15万做更正申报增值税报表?
一般纳税人 公司收到货款41005,后来合作取消了,协商一致退款,退款方式是电子银行承兑汇票金额41400 多付了395给对方,这笔钱是银行承兑汇票手续费,本应该是对方自己支付的,但是协商一致退款时这钱由本公司支付,那我应该是如何做会计分录
老师,我问一下,我稀里糊涂做了别人新注册公司的在工商局的财务负责人对以后什么影响吗
老师你好,传媒公司做账怎么做,2025年12月只开过一张服装3000元票据。
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账(重新做账),理账中发现有几张24年我公司开出的发票(金额100多块),该发票不是平台线上开的,线下也没有该公司对应的银行流水打进我公司公户,问其他人大家都不知道,那这几张发票该怎么办?要确认收入吗?
你好,老师,怎么注销工商个人电子签名
还有就是,我们不是客户有很多吗,几百个都有余额,用之前的应收账款余额的话,原来客户的应收账款怎么去分配呀,计提减值准备50000多怎么相应减少客户的应收啊
你好,你们是根据什么来计提的?
根据账龄嘛,那你看一下账龄分析一下。
不都有应收账款明细账吗?看明细账最早发生的。
根据应收账款余额的千分之5计提的
我看到了有几百个客户,每个客户都有余额有的客户还多付了,就是我不知道这个减值准备的金额怎么去分摊到每个客户上面,要是按比例分的话有些客户的账就对不上了
根据每个客户应收账款的余额乘以5%。
那些差几块钱的我都想直接删掉了,但是也不够50000多
你好,那你直接借坏账,准备贷应收账款。
借坏账准备贷应收账款50000多,然后我科目明细账弄好了再计提减值准备吗?
对的,是的,是这么做的。