你好,计算该企业当月应纳增值税税额=销项税额—进项税额=—6.89万—100万*16%—6万*16%%2B200万*16%%2B1.16万/1.16*16%%2B(8.12万%2B2万)/1.16*16%%2B8万*16%

.某化妆品生产企业为增值税一般纳税人.2019年7月发生经济业务如下:(1)购进一批原材料,取得防伪税控增值税专用发票注明的价款为50万元,增值税为6.5万元。(2)接受其他企业投资转入材料一批,取得防伪税控增值税专用发票注明的价款为100万元,增值税13万元。(3)销售化妆品一批取得不含税销售额200万元。已知:该企业取得增值税专用发票均符合规定,并已认证:购进和销售产品适用的增值税税率为13%;消费税税率为15%。要求:计算该企业当月应纳增值税额和消费税税额
3.某小五金制造企业为增值税一般纳税人,2019年10月发生经济业务如下:(第3次作业)(1)购进一批原材料,取得增值税专用发票注明的金额为50万元,增值税为6.5万元。支付运费,取得增值税普通发票注明的金额为2万元,增值税为0.18万元;(2)接受其他企业投资转入材料一批,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,增值税为13万元;(3)购进低值易耗品,取得增值税专用发票注明的金额6万元,增值税为0.78万元;(4)销售产品一批,取得不含税销售额200万元,另外收取包装物租金1.13万元;(5)采取以旧换新方式销售产品,新产品含税售价为7.91万元,旧产品作价2万元;(6)因仓库管理不善,上月购进的一批工具被盗,该批工具的买价为8万元(购进工具的进项税额已抵扣)。已知:该企业取得增值税专用发票均符合抵扣规定;购进和销售产品适用的增值税税率为13%。计算该企业当月应纳增值税税额。
)购进一批原材料,取得增值税专用发票注明的金额为50万元,增值税为6.5万元。支付运费,取得增值税普通发票注明的金额为2万元,增值税为0.18万元;(2)接受其他企业投资转入材料一批,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,增值税为13万元;(3)购进低值易耗品,取得增值税专用发票注明的金额6万元,增值税为0.78万元;(4)销售产品一批,取得不含税销售额200万元,另外收取包装物租金1.13万元;(5)采取以旧换新方式销售产品,新产品含税售价为7.91万元,旧产品作价2万元;(6)因仓库管理不善,上月购进的一批工具被盗,该批工具的买价为8万元(购进工具的进项税额已抵扣)。已知:该企业取得增值税专用发票均符合抵扣规定;购进和销售产品适用的增值税税率为13%。计算每一小题的进项税和销项税
.某小五金制造企业为增值税一般纳税人,2019年5月发生经济业务如下:(1)购进一批原材料,取得防伪税控增值税专用发票注明的价款为53万元,增值税为6.89万元(2)接受其他企业投资转入材料一批,取得防伪税控增值税专用发票注明的价款为100万元。(3)购进低值易耗品,取得防伪税控增值税专用发票注明的价款6万元。(4)销售产品一批,取得不含税销售额200万元,另外收取包装物租金1.16万元(5)采取以旧换新方式销售产品,新产品含税售价为8.12万元,旧产品作价2万元。(6)因仓库管理不善,上月购进的一批工具被盗,该批工具的采购成本为8万元。要求:根据上述资料,计算该企业当月应纳增值税税额
.某小五金制造企业为增值税一般纳税人,2019年5月发生经济业务如下:(1)购进一批原材料,取得防伪税控增值税专用发票注明的价款为53万元,增值税为6.89万元(2)接受其他企业投资转入材料一批,取得防伪税控增值税专用发票注明的价款为100万元。(3)购进低值易耗品,取得防伪税控增值税专用发票注明的价款6万元。(4)销售产品一批,取得不含税销售额200万元,另外收取包装物租金1.16万元(5)采取以旧换新方式销售产品,新产品含税售价为8.12万元,旧产品作价2万元。(6)因仓库管理不善,上月购进的一批工具被盗,该批工具的采购成本为8万元。要求:根据上述资料,计算该企业当月应纳增值税税额
建筑行业外经证直接在所在地税务局反馈了成功了,没有登录报验户身份进去反馈。这个有影响的嘛?外经证不是我办的,我进不去系统,又不想问老板账号登录。就直接代账身份登录的,看到能反馈我就直接点了,反馈也成功了,那这个会有啥嘛?报验户那边会不会还会没反馈哦。
老师,请问一下,我接了一个工程咨询服务的费用10万,用挂靠公司有资质的开票,然后我怎么在挂靠公司拿钱出来?
老师想问下,就是开员工大会,购买的物资怎么写分录啊
老师你好!新接触一个医院养老相结合业务,账务怎么处理
老师好!公司税务已办结清税注销,营业执照注销手续也正在办理中。请问在会计凭证及相关财务资料方面,应如何处理和留存备份?谢谢!
公司买13万的车,可以抵扣多少税,所得税和增值税
老师,寺院地面用的沙子石头记到什么科目?
工会经费专用收据在汇算清缴后一个月取得要纳税调吗
我的货物已经离开港口了,下步我们准备什么资料?
我是一般纳税人,当月没有开正数发票,但是红冲了一张上个月的专票,金额是一万元,导致我这个月的的销项额是负的,对应的税额也是负的,那我这个月在报税的时候应该怎么报啊,我的进项发票还需要勾选认证吗