你好 因为是计算的少入的收入 原来入了1000
老师你好,我想问一下,比如说我2021年四个季度就第一个季度交了600块钱的企业所得税,然后呢,二,三季度都没有利润,然后第四季度呢,有800多块钱利润,算来是应该交20多块钱的企业所得税,这最后是o。为什呢?老师?
老师,这个第一问,2022年第四季度应该确认的收入是1356➗1.13,为什么要➖1000呢
老师,这个第3题的第1小问,不是说确定收妥入账是2022年12月28日吗,那为什么还要调减应收帐款期末余额30万呢?
老师,我有个问题需要得到老师的帮助:小规模纳税人第一季度至第三季度销售额在30万以内,第四季度销售收入超过30万,年销售收入超过120万,那么只要第四季度全额纳税还是全年都要纳税呢?
老师,请问小规模纳税人,第二个季度时的一张发票确认了收入,税费因为没有达到季度30万的起征点计入了营业外收入。但此笔金额在第四个季度进行了全额红冲,那第四个季度应该怎么做账?
老师您好,请问没有免税资格的非营利组织的会费收入和捐赠收入要交企业所得税吗?
给公司出纳转的备用金 后面出纳还回去可以不 不用发票冲
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无论是非货币资产交换还是债务重组,长期股权投资都是以自身公允价值来入账是吗?
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老师,什么样的情况要签合同,所有收到钱和出去的钱都得有
但是2022年第四季度又发生了1356这个金额!应该算是2022年的收入呀,之前的1000已经记到2022年了呀?第四季度的收入企业未进行账务处理呀。我有点搞不太清。所以应该是1356不含税金额都记到2022年吧?
你好 是这样的 本来季度时候应该确认应收和收入 年底时候确实没有做 但是1月收到后去调整了一次计入了1000