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老师,这个第3题的第1小问,不是说确定收妥入账是2022年12月28日吗,那为什么还要调减应收帐款期末余额30万呢?

老师,这个第3题的第1小问,不是说确定收妥入账是2022年12月28日吗,那为什么还要调减应收帐款期末余额30万呢?
老师,这个第3题的第1小问,不是说确定收妥入账是2022年12月28日吗,那为什么还要调减应收帐款期末余额30万呢?
2023-06-05 21:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-05 21:57

您好,因为对方用支票支付,注册会计师查询了对账单,发现12月28号公司收到了这笔钱,那么就相当于我们收到了货款,但是没有冲应收账款,所以要把应收账款调减下来。

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您好,因为对方用支票支付,注册会计师查询了对账单,发现12月28号公司收到了这笔钱,那么就相当于我们收到了货款,但是没有冲应收账款,所以要把应收账款调减下来。
2023-06-05
同学你好! 因为应收丙公司账款40000元不能收回,经批准确认为坏账并予以核销的分录是: 借:坏账准备 40000 贷:应收账款 40000 所以这里40000减的是应收账款的余额,不是坏账准备余额,102400里包含40000这是没错的
2021-04-04
你好,你可以上传清晰一点的图片,老师这边看着很模糊,谢谢啦
2023-04-13
你好同学 收回已确认坏账并转销的应收账款15万 借,应收账款15 贷,坏账准备15 借,银行存款15 贷,应收账款15 期末转回坏账准备 3 万元 借,坏账准备3 贷,信用减值损失3
2022-06-24
你好,直接结转到营业外收入 做在21年12月份的帐
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