借银行存款贷预收账款。应交税费应交增值税。因为这个需要预交增值税。
老师,你好,我们是小规模纳税人,我们进货,和对方签订得合同是30万,本次只供应了5万的货,本次只支付5万的货款,请问怎么入账呢
老师您好,建筑劳务公司,一般纳税人,新办公室购买办公用桌椅,文件柜一批,还有装修,合计金额12万多的样子。现在弄好了要付款了,对方开具了发票,但是没有签订合同,对方只给我们发了一个报价单,我们根据报价单验收。做账的话是不是还必须和对方签订一个合同呢?
您好,我们是通用设备公司,中标了签订了采购合同,对方给我们转了预付款,现在要给对方开票,开不了合同中的内容,因为没有进项票,这个应该怎么开票呢?
老师,您好,我们是小规模纳税人,中标了一个电梯安装的采购业务,签订了一份合同,对方付了30%的预付款,这个怎么入账呢?
老师您好,我们公司和对方公司签订了运输合同,款项对方公司付了80%给我们,但是对方公司说不要我们的票,我们一直也是预收款项,那我们不开票出去,我们这个账务怎么来平账呢。
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
已经给对方开了票,这个不用计入主营吧
开票了,那您就记到主营业务收入。
可是这没有成本票,设备还没购买回来,也没开票,这个利润太高了,预付了200万,这个怎么处理呢?
成本是按实际发生的,你是提前开发票了吗?确认收入了。
成本就是人工费,折旧费,水电费,材料费。
是提前开票了,对方预付款 要求我们开票,开了200万,然后我们才能去采购电梯,但是电梯需要定制需要时间,所以没有购进的票,我现在应该怎么处理这个呢?
那您可以先暂估点成本,不然你的收入太多了。