你好 1. 是的;安装验收后再做收入 结转成本

老师,咨询个问题, 我们公司是一般纳税人,2015年买了一台设备,当时的采购发票是17%税率的增值税专票;这台设备2021年过后就没咋用了,所以上个月老板把这台设备卖给了一个客户; 现在需要给客户开发票,我有两个问题不太确认: 1、关于品名: 我们和客户签订的销售合同上品名是“性能测试仪”,我看了下之前买进并且入账的品名是“回损测试仪”,我开票要按销售合同来开,就和之前进项发票的品名不一致,这样会不会有影响? 2、关于税率: 销售合同上标明税率13%, 我可以按13%的税率给客户开专票吗? 我看到有政策说:一般纳税人销售自己使用过的固定资产,应按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税,开具普通发票,不得开具专票。
老师,我们是中央空调销售安装单位,一般纳税人,跟装修设计公司有合作,我们跟客户,他们,是签三方协议的,以前客户钱全部打装修设计公司,我们开发票给设计公司,付我们钱。现在客户说他们公司不能有装修公司的发票,要从我们这里开票,付款给我们,现在要怎么弄,是不管设计公司,我们自己开票,自己收款,但提成是照样给设计公司,这样吗?
老师,我们是家用电器批发零售,中央空调销售,安装,一般纳税人,中央空调卖给客户,再安装好,签完合同后收30%预收款,装好后收70%,这个过程有点久,有的付款30%后,过1-2年才会安装,有的几个月,我们现在是调试完毕开票,确认收入,这样对吗?
老师您好,我们2021年签了一个合同是我们提供合同30%的保函,对方给我们相应的货款我们开相应发票。第二把是到货后30%到货款,剩下的安装调试后给尾款。我开完发票后交了增值税但是没有确认收入,做了借应收账款贷预收账款贷应交增值税.采购了少量的材料后项目暂停了,至今没有重新启动。我想问一下我当时没有确认收入可不可以这样做
老师,一般纳税人,销售安装中央空调,客户个人业务签合同,个人打款汇入我单位公司账户,22年汇款20万,份三次,工程还没完工,今年要付尾款,现在说要对公打款开对公发票,22年个人账户付的款要退回,对公账户重新打款,以前是做的预收账款,以什么理由回绝好呢?
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
今年有200多万的预收账款,放着可以吗
你好; 可以的;按照安装后去考虑
那印花税是不是合同签订好就要交
你好; 是的; 签订合同就得缴纳的
老师,商贸行业的印花税是不是有优惠,按主营业务收入的50%交
你好1; 这个是 附加税 比如小微企业或者 小规模是减半缴纳印花税的
哦,那我是不是理解错误,比如主营业务收入100万,我按100万的50%,50万交印花税,然后再享受减半增收
你好 ; 按照100万来报印花税 ; 只是 缴纳的时候减半而已
哦,那我就是重复了
你好; 是的; 别重复报了
好的,知道了
好的; 希望能帮到你