你好,账上还是按照你开票系统里面就可以的。
老师好,我做增值税申报,出现了一个情况,在报税系统中,应缴增值税是35222.55,可是账上增值税发票上的税额是35222.54,我试了一下报税系统中还不能修改数据,这个应该怎么处理呢?谢谢指导。
老师,开票系统连着电子税务局的申报表的销售额为100.25元(数字是举例而已),但是做账按照发票做出来的主营业务收入的金额为100.28元;就是账面的金额比申报系统金额大了0.03元。请问,改如何调整呢?
老师,公司从去年到现在都有开票,但是代账公司都是0申报的,现在把之前的账都补做好了,税务系统里面去年季度财务报表可以修改,但是年度不能修改了,企业所得税只能修改到最后一次申报的,这样的话之前的还要修改吗
老师:下午好!开票系统税金为3066.42,电子税务局报税系统税金为3066.38,我申报修改,但是改不了,只能按3066.38申报,记账的时候,怎么做凭证?
老师,您好,想请教下,小规模申报主表中税金合计为8975.91元,金蝶系统做到8975.91元也是对的,然后我把3月的个税凭证做好后报表中出现的数就是8768.29,电子税务局金额是8975.91元,我是哪里做错了吗
老师你好,公司有实缴100万的情况下,原股东A退出新股东B接手,做账上由实收资本-A变为实收资本-B吗?
之前已经发票用票需求申请已经通过了,为什么还是显示未核定数电发票票种
你好老师,现在公司注册资金是实缴制的,一个公司注册资金是200万,一个股东实缴了10万元,就开始营业了,做账是按照实缴的做分录,还是按照注册资金做分录?
计提所得税费用的分录和缴纳的时候的分录分别怎么写
个体户可以以自己银行卡进行收款吗
老师好,请问银行承兑汇票,贴现会产生什么费用 ?
老师,什么情况下提取盈余公积呀?
老师,我们和公司A签订合同总价25000元,客户要求发票开给两家公司,分别开12500,这个需要重新签订合同?还是可以出具情况说明直接开给两家公司,怎么来操作比较合理
应交税费-未交增值税和应交税费-所得税费用,是写在哪个账薄
今年收到的今年开具的费用发票,业务属于以前年度的,以前年度没有暂估,这个要计入以前年度损益调整科目可以吗
这个差异四舍五入的放到营业外收支。
会计分录能写一下吗?
借应交税费、未交增值税,贷营业外收入
小规模纳税人
好,需要缴纳增值税的吗?如果是的话,接应交税,非应交增值税贷营业外收入就是了。
好的 谢谢你
不用客气,工作愉快。