您好,是视同销售的, 分录, 借:营业外支出, 贷:主营业务收入, 应交税费-应交增值税, 同时或者月底结转成本, 借:主营业务成本, 贷:产成品。

11、箭牌公司生产、销售卫浴洁具,现客户急需一批马桶加热垫(非箭牌产品),箭牌销售部门直接向供应商订购了50万货物要求发送到客户手里,客户收到供应商货物和开给自己的发票后,告诉箭牌的销售部门并将50万货款连同马桶的钱一并付给了箭牌,箭牌的销售部门通知采购部门给供应商付款,采购部门让他们自己去找老总付款,不是他们买的他们不管。现在到了月底,请问你如何记账?
11、箭牌公司生产、销售卫浴洁具,现客户急需一批马桶加热垫(非箭牌产品),箭牌销售部门直接向供应商订购了50万货物要求发送到客户手里,客户收到供应商货物和开给自己的发票后,告诉箭牌的销售部门并将50万货款连同马桶的钱一并付给了箭牌,箭牌的销售部门通知采购部门给供应商付款,采购部门让他们自己去找老总付款,不是他们买的他们不管。现在到了月底,请问你如何记账?
自产货物赠送他人视同销售,会计处理和税法如何处理账务
自产的货物无偿赠送他人要视同销售交增值税,销售部门送样和管理部门赠送自产产品,凭证如何做?
我想这本题中自产的以及外购的白酒,它在增值税是视同销售,那我想知道它需要征收 消费税吗? 你好老师,购进的货物无偿赠送给单位或个人,它属于增值税的视同销销售情形,然后自产货物用于集体福利,属于增值税,视同销销售情形,进项税额可以抵扣。
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,退回的税款里面是有城市维护建设费的,所以不可能1季度不计提税金及附加吧,怎么做分录才能都平账
某商业企业为增值税一般纳税人,2025年1月购进一批商品,取得的增值税专用发票上注明的价款为300万元,增值税税额为39万元,企业以收到的一张银行承兑汇票结算全款,不考虑其他因素,下列关于企业购进商品会计处理表述正确的是( )。 A.贷记"银行存款"科目339万元B.贷记"其他货币资金"科目339万元C.贷记"应收票据"科目339万元D.贷记"应付票据"科目339万元
老师就是是不是企业不可以连续五年亏损
您好,老师,请问如果上年度购买保险,最终结算时需要退费,其中有红字发票,那请问进项税额如何处理及做会计分录?谢谢
老师:企业所得税年报,成本票没有开回来,纳税调增。结果与财务报表比对不符。改财务报表年报的成本是吧?
公司种植甘蔗,分5年收割,第一年收割了1485.93吨,总成本980933.91元,其中收割的1485.93吨中有257吨是留作种苗的,257吨的售价是520元/吨,那257吨种苗记入生物资产,按4年折旧,那应该按成本单价还是按售价单价算入账金额?
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,怎么做分录才能都平账
销项进项都开的现代服务费,印花税按哪个税目申报
你好,采购了一台价值3千的倒角机,能不能直接入制造费用呢
打了官司用老板的欠付的7万。这个钱怎么给法人?还回去。还有交的那个公司的电费。都需要什么资料?
营业外支出?不应该进入费用吗
无偿赠送的哦,计入营业外支出科目
不是计入三项费用科目的