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老师您好,请问月未计提下个月工资,分录:借:管理费一工资,贷:应付职工薪酬一工资,结账后资产负债表为什么不平呀?谢谢!

2023-04-10 16:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-10 16:57

你要结转管理费一工资到本年利润

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你要结转管理费一工资到本年利润
2023-04-10
您好 资产负债表里面的应付职工薪酬是每个月月末计提的工资 单位部分社保费 单位部分公积金等 应付职工薪酬下二级科目的余额汇总填在资产负债表应付职工薪酬栏次
2024-03-18
您好,那您应当是多计提了,应当红字冲回多计提分录
2022-01-07
您好,计提工资的分录就是这个,二级科目一般都是工资,社保费就是社保费、福利费就是福利费,这是规定,没有管理费用—应付职工薪酬这种科目 借:管理费用—工资 销售费用—工资 贷:应付职工薪酬—职工工资
2020-12-15
你好 以后也不做收入的可以
2020-12-30
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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