你好,你超过这个核定额了没有?

个体户申报增值税的时候有个 84000 的核定销售额,征税是按开票金额➕84000 征收个人所得税的,这个 84000 是税务局核定不能更改的吗??
你好,个体户之前是核定征收,现在改为查账征收了,核定征收时核定额大于实际开票数申报时按核定额申报的,现在查账征收申报所得税开票总数是按实际开票数还是之前的核定额呢
老师你好,个体户一直是核定征收,按照开票金额的千分之八交个人所得税,所以没有做账。现在税务局说开票金额超过核定金额,不给核定,这个季度开始要查账征收,该如何开始做呢?
老师,注册在苏州的个体户,定额征收,定额每月不超过84000,现在客户开12000,那就超额了,超额了再核定是查账征收还是定额交税,不管每月开不开都要缴税点,图这是江苏电子税务局核定的
请问个体户,定期定额征收,超过税局核定的金额需要更正申报,个人所得税经营所得 是含税还是报不含税的
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
这个年核定应纳税所得额是什么意思?
1 月开票开了 94938
你好,这个是核定销售额,和你申报没有关系啊。