您好,那就不需要做应交税费的分录了

小规模纳税人2022年一季度销售额只有5千含税(开的普票1%),1月开票时已入账,借:应收账款5000,贷:主营业务收入4950.5,贷:应交税费~应交增值税49.5,季末一季度收入不超过45万免税,那季末是将已入账的增值税转出做借:应交税费~增值税49.5,贷:营业外收入49.5么?
小规模纳税人做账时有销售收入,先借应收账款xx贷,主营业务收入贷应交税费-销项税,如果到季度没有超过30万不需交增值税的时候,再把所要交的应交计入营业外收入是吗?
小规模减按1 普票 季度未超过30万 销售时 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税(1%的税) 未达到季度30万,免税时: 借:应交税金-应交增值税 贷:营业外收入 老师帮忙看看 这样做对吗
老师,请问小规模纳税人每月有销售业务,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金——应交增值税 如果季度不含税销售额超过30万,季度末增值税应该怎么做分录?
老师你好,小规模纳税人,每月开票的销售额借银行存款,贷,主营业务收入,应交税费-应交增值税 如果季度没有超过30万,就不用交税,会计分录如何做,如果超过30万要交税,会计分录如何做,谢谢
朴老师,转让股权,资产有14万,都需要缴纳什么税,多少钱
公司承担房东房产税,转款备注什么
老师好,费用支出怎么区分用会费收入还是自愿支持资金支付的
为什么不是150 问号的那里看不懂
25年的没搞懂+后面的那一块,看不懂
老师好!非盈利组织业务活动成本日常运营费用与接受服务费用有什么区别?私立学校是按哪个?
老师,我们医疗行业2023年开了3税率的发票,今年让补缴10%税款,让把收入补记到2023年12月份增值税申报表,原简易计税方法2023年本月数1.5万,全年合计235万,让把简易这行填负数,未开票栏填正数13税率的235万,简易计税行填本年数负数吗?
老师,数据透视表中的禁止行和列是什么意思?
合同写明房产税由我方承担,该笔200元可正常税前扣除。吗
汽车充电服务,需要交土地使用税吗