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老师,我们这个小规模在年初增值税优惠政策还没出来前,开了3%税率的发票。后面出台1%的优惠政策,请问我现在申报增值税,这个应纳税额的数据应该怎么填??还是只能当时1月份怎么开的,就按照当时的税额交?

2023-04-10 23:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-10 23:56

你好,各地处理不一。有的地方是按发票金额/1.01计算销售收入,然后,按这个收入计算增值税。具体请咨询当地税局

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你好,各地处理不一。有的地方是按发票金额/1.01计算销售收入,然后,按这个收入计算增值税。具体请咨询当地税局
2023-04-10
你好,开1%的,才可以享受1%的政策。
2021-01-07
同学您好: 收到退税款项时: 借:银行存款 贷:营业外收入
2021-03-02
按照1%的税率开票填写申报。
2023-04-11
你好在第十栏填写不含税的销售额就可以的,免税税额按照3%来的。
2022-04-09
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