双方都要交印花税的哈

天猫平台,支付宝平台开具给我们的信息技术服务软件服务费发票,需要缴纳印花税吗?
对方单位给开具软件服务费发票,签订软件技术服务协议,购买方需要交纳印花税吗?
发票开具的信息技术服务*软件服务费和信息技术服务*系统集成服务。需要缴纳印花税吗?
购买的软件服务费、信息服务费、技术服务费需要交纳印花税吗?印花税税率是多少?
老师,发票开了技术服务费,软件服务费,需要缴纳印花税吗
新产品的委外研发支出如果核算
研发支出如果未研发出成果,月末可以不结转吗
什么是关联企业,怎么定义的
老师好,年终结转怎么操作?
我公司属于事业单位投资的企业,现资产清查发现了一批几十年前的建筑物没有入账,现在已重新评估了价值,要求入账,要怎么处理,我公司执行小企业会计准则,但是又不能做到营业外收入。
有个问题我不懂怎么计算,比方说企业开票30万卖货,80万加工出去,客户说材料比是70%,为简化问题,卖货100%-70%=30%剩余就是人工成本,然后该企业既有生产,也有纯加工。加工成本占比假设100%,问,估算需要的成本,就是30×70%需要开材料票回来,80×100%,就可以告知客户缺多少材料,多少人工。 那么问题来了,实际结转货物成本的时候,需要分一部分人工,生产成本-人工,过去,那么加工这块我知道80×100%,,,但是结转货物成本的时候我不知道成本结转表会取用我多少人工过去。我这80×100%人工,放生产成本-人工的,材料那块人工,也是放生产成本-人工,那我不知道每次结转会用掉我多少人工啊,我就没法提前估算货物部分除材料,剩余人工需要多少。怎解?
老师你好,请问一下,我司现在开票额度没了,现有一张发票急着要开,想先红冲一张本月开具的普票,(该普票已给客户,客户已付钱)等过几日我司开票额度增加后,再重新开一张普票给该客户。这样的操作是否可行,有没有需要注意的事项?
老师,滴滴平台的营收是按照顾客下单的金额全额申报收入吗?
什么合同?之前签的是代账合同。因为2018年到现在都是她们在做账。
老师好,公司购入自产自销免税农产品10万,那该怎么入账呢
按照技术合同交纳印花税?
是的,按照技术合同交纳印花税
信息服务费需要交纳印花税吗?
这个不需要交印花税的
2022年11和12月份给开的技术服务费和软件服务费发票,2022年第四季度没有申报印花税,可以在2023年第一季度将这部分申报上印花税吗?
嗯嗯,可以补申报的哈
我是修改第四季度的申报表,还是在2023年第一季度按照税款所属期是2023.01.01-2023.03.31这个期间进行上报2022年11-12月份的技术服务费和软件服务费?
你修改所属期期间是上年的就对了
这样申报会有一部分滞纳金吧?
可能会产生滞纳金的哈,再交也不多的
税款所属期的起止时间不能修改,是不是只能更正原先的申报表了?
是的,只能更正原来的申报表,