同学你好 发票开了多少呢

企业上年签订了三份财产租赁合同,具体情况如下:(1)3月向A公司租赁厂房一间,合同中规定,月租金300元,租赁期为3个月。(2)6月向B公司租赁设备一台,年租金收入18万,租赁期两年。(3)7月向C个体户租赁仓库一间,月租金450元,合同未注明租赁期限。根据所给资料,回答下列问题:3月份签订的租赁合同应缴纳的印花税为()元。A0.3B0.45C0.6D0.96.[单选题]接第5题,6月份签订的租赁合同应缴纳的印花税为()元。A180B360C540D9007.[单选题]接第5题,7月份签订的租赁合同应缴纳的印花税为()元。A5B0.45C0.9D2.7
老师,这句话怎么理解呢:出租人提供免租期的,出租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法或其他合理的方法进行分配,免租期内应当确认租金收入。 2×18 年甲公司应确认租金收入为 60×(5×12- 3)/5×6/12=342(万元)。 这道题有3个月的免租期,2018年是半年的租赁期,答案怎么扣除免租期3个月了呢
一般纳税人A公司2011年购入一层写字楼,购入后一直白用,2021年A公司与B公司签具租赁协议,约定将该房产于2021年7月1日-2022年12月31日租给乙公司,月租金为6万元(不含税),2021年7月为免租期,全部租金102万(不含税)于2021年8月初一次性支付。该写字楼房产原值2000万元,当地政府规定的房产余值扣除比例为30%。A公司2021年关于该交易的可以选择的税务处理有( A.应交增值税5.1万元 B.应交房产税13.4万元 C.应交增值税3.24万元 D.在申报企业所得税时,确认租金收入102万元 E.在申报企业所得税时,确认租金收入34万元
甲租赁公司为增值税一般纳税人,本年6月1日与乙公司签订经营租合同,合同约定甲公司向乙公司出租一台设备,租期12个月,租金共计13.56万元(含增值税),租赁开始目为7月1目,双方约定乙公司要在6月15日向甲公司一次性全额支付租金。乙租赁公司本年6月15目收到乙 司支付的13.56万元。 在租货期限内(本年7月至下年度6月)的每月月末,甲租赁公司分别确认收入时的账务处理
老师,商户合同日期是22年7月-23年7月,年租金12万,先交了6万元租金,应收6万元,23年1月交租金时减免了5000元,22年已经确认两个季度的收入6万,问题 1、减免的租金怎么做账
老师,就是租了5个房子,不同房东,然后一次性预付3个月的房租,是不是这样写分录,预付账款-房租-1号房租,预付账款-房租-2号房租, 如果分摊费用的时候,怎么写分录啊,
老师好,一年所有税加起来上了100万过一点的公司算多还是少呢
事业单位购买的树苗应记入什么科目
分公司的税收和总公司有关联?
老师想问一个问题哦:总收入按照282417.57,已知开票,,合计金额:28,388.70元 合计税额:3,017.44元,还有已知已有进项是245198.71 税额是28165.75 按照这个收入金额申报,可以帮忙测下大概要交多少税嘛
老师,汇算清缴时那个职工薪资调整表里面的数值怎么填写,比如我25年实际计提42000元,实际发放了35000元,这个需要填写在哪个位置?
一个公司从转成一般纳税人之后没有做账,每个月都在申报,财务报表应该是错的,年度的汇算清缴应该也有问题,现在让我接手怎么办,商贸公司前几年开票的货物明细特别多,软件里录入库单都需要好久吧,10年的账了,银行回单好像也没有,我现在应该从头建账吗,
资产折旧摊销纳税调整表怎么填
老师:我们是贸易公司我们是从第三方买回来的工厂总体设计图,试验系统设计图、招标技术规格书等在卖给国外的,入账是入什么库存商品对吗?还是其他的
老师,我们开出口发票的抬头根据什么来开,报关单和提单境外收货人都是中东的清关公司,而合同是中间商公司,银行水单是终端客户
未开发票,开的收据,按实际收到的金额开的收据,收据标注减免租金5000元
同学你好 按照实际的金额来开
同学你好 那就直接按照发票金额做收入 减免的不做
应收账款22年已经把减免的5000元挂账了,这笔怎么冲销呢?
先用红字冲销上月错误的分录,再用蓝字重新做一张正确的凭证。
跨年了,可以直接做红字冲销么?
同学你好 这个可以做跨年调整的
怎么做呀?
同学你好 是什么会计准则
小企业会计准则
同学你好 那就直接用利润分配未分配利润