这两张正负数我需要入账做凭证的

老师我7月份多开了一张专票,这个月报税才发现没有作废。那我这隔月了是不是要开一张红字负数发票冲掉
我想问一下,之前给客户开了张电子普通发票错了,我现在又给客户开了张负数的普通电子发票,又开了张正数的普通电子发票,那么我现在需要把这张负数的发票和正数的一起发给他,还是只发正数的不发负数的?
老师现在开始用数电票了 我开了一张发票由于数电票不能作废,所以红冲掉了,那这两张正负数我需要入账做凭证吗,还是一正一负不需要处理
老师,全电发票开错了一张,想作废但是只能红冲,那么正数票和负数票需要给对方吗?还是对方可以自动在税务账户中查到这一正一负的发票?这一正一负的作废票不需要做账吧?
老师,我开了一张数电发票的专票,当天就冲红了,这一正一负的发票,我需要打印出来做账吗?还是一正一负当他不存在?
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?