你好。那您实际销售是哪一个月?
你好!我司去年11月份签的合同,今年一月份出货,4月份开出销项发票,请问如何记账?
请问 制造企业调味品行业 我5月份申报4月份账 产品购销合同缴纳印花税 签订合同日期是需要4月份的还是3月份的?
老师你好,想问下3月份的发票4月份业务员才拿来报销,做账做到4月份可以吗
老师,报关单3月31号出口日期,我可以4月份确认收入吗,4月份也同时开发票
销售合同签订日期3月份 发票4月份开出 做账4月份 做可以么
老师,小规模转一般纳税人,预估9月结束后销售超了500万,那应该申请9月转一般纳税人还是10月再申请?想第3季度结束,10月再转一般纳税人可以吗?
第五问怎么做 答案看不懂
收到医保中心打过来3.26元,怎么做会计分录?
我是小规模纳税人,税务局打电话说7月份收到的票有两张异常,是我们从个人手里购买的固定资产,他给找人开的票,我能否固定资产不开发票,根据付款凭证暂估入账,按月计提折旧,汇算清缴之前收不到发票就纳税调增可以吗?
老师,公司是制造行业,目前在建厂,但是目前有培训费收入往出开票,在建项目的进项税可以抵扣培训费收入的销项税吗?
奶茶直营门店1-7月的收入未进入公司账户,而是走了法人个人卡,如果想要规范起来。这部分收入要如何合理转入公司账户呢?会涉及些什么流程?我们是在昆明,不知道当地对这方面的政策?
法人要是转账到公户卡里怎么备注好呢,直接写往来款还是写清楚法人代垫xx款这样呢
財管:貝塔係數,衡量的是市場風險 中的系統風險還是非系統風險?
为什么所有题目都不提供年金现值指数或是复利现值指数
有一个不明白的就是说比如无形资产它是属于使用寿命不确定的,然后在会计上不用摊销,而在税法上需要进行摊销。那就会需要在当期所得税中进行调减。但是也会产生递延所得税,调减了,然后就属于当期所得税会减少吗,然后这个递延所得税也是属于递延所得税费用也就是,那这个调减的金额和递延所得税费用使利润不就减少了两个相同的数字吗?这样子不就重复了吗?到时候这个递延所得税负债转回的时候,那本期这个当期所得税还是属于调减了。那还需要这个递延所得税有什么意义吗?
实际是3月份
合同日期想规范化 有没有什么规定呢
要是按照正规处理,三月份已经销售了,只是没开发票就做无票收入。然后四月开发票时再把无票收入红冲,再做一笔收入的分录。