是的,是技术合同缴纳印花税

A公司与B公司签订合同,为其信息中心提供管理服务,合同期限为6年,B公司每年支付含税服务费106000元,在向B公司提供服务之前,A公司设计并搭建了一个信息技术平台供其内部使用,该信息技术平台由相关的硬件和软件组成,A公司需要提供设计方案,将该信息技术平台与B公司现有的信息系统对接,并进行相关测试,该平台并不会转让给B公司,但是将用于向B公司提供服务,A公司为该平台的设计购买硬件,软件以及信息中心的测试发生的成本分别为2000元、4000元,16000元、6000元,除此之外,A公司专门指派两名员工,负责向B公司提供服务,月工资费用10000元要求:根据资料编制A公司的有关会计分录
A公司与B公司签订合同,为其信息中心提供管理服务,合同期限为6年,B公司每年支付含税服务费106000元,在向B公司提供服务之前,A公司设计并搭建了一个信息技术平台供其内部使用,该信息技术平台由相关的硬件和软件组成,A公司需要提供设计方案,将该信息技术平台与B公司现有的信息系统对接,并进行相关测试,该平台并不会转让给B公司,但是将用于向B公司提供服务,A公司为该平台的设计购买硬件,软件以及信息中心的测试发生的成本分别为2000元、4000元,16000元、6000元,除此之外,A公司专门指派两名员工,负责向B公司提供服务,月工资费用10000元要求:根据资料编制A公司的有关会计分录
阿里巴巴通信技术有限公司/阿里妈妈软件服务有限公司的直通车费用,发票是信息软件服务费是技术合同缴纳印花税吗?
公司是一般纳税人,开具发票是现代服务*其他服务费,6个个点的金额9万专票和收回一张6个点的信息技术服务*软件服务费(购买3000多财务软件),请问在申报报增值税的那个表格填在哪里?如何填写?
公司和阿里商旅平台合作,员工出差通过阿里商旅平台订票,订酒店,员工不用付钱,公司月结,后期收到阿里开的发票明细是:信息技术服务~技术服务费,这个怎么入账呢,实际是员工的住宿费和高铁票等费用
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
经纪代理服务*货物运输代理缴纳印花税吗?
只是代理不用交,货物运输才需要交
公司的水费电费天然气费用没有合同,需要缴纳印花税吗?
电费不交印花税的,其他要交
水费天然气费是按买卖合同吗?
是的,就是那样子的哈
根据《财政部 国家税务总局关于印花税若干政策的通知》(财税〔2006〕162号)第二条规定:“对发电厂与电网之间、电网与电网之间(国家电网公司系统、南方电网公司系统内部各级电网互供电量除外)签订的购售电合同按购销合同征收印花税。电网与用户之间签订的供用电合同不属于印花税列举征税的凭证,不征收印花税。” 购水、气合同不在印花税列举范围内,不缴纳印花税。
电网与用户之间签订的供用电合同不属于印花税列举征税的凭证,不征收印花税。” 购水、气合同不在印花税列举范围内,不缴纳印花税。意思是不征吗?
这个只是针对购电的规定。水汽是要按买卖合同交
1、供热公司与用户签订的供热合同不需要缴纳印花税。 2、供水公司与用户签订的供水合同不需要缴纳印花税。 3、供气公司与用户签订的供气合同不需要缴纳印花税。 4、供电公司与用户签订的供电合同不需要缴纳印花税。 5、发电厂与电网之间、电网与电网之间书立的购售电合同,应当按买卖合同税目缴纳印花税。
嗯嗯 ,按这个文件执行就是哈