同学你好 这个只能看他开的发票呀 其他地方查不了

公司收到一张个人开的技术服务费发票,总金额6万元,但是这个6万元不是开票人一个人的费用,是联合了他公司好几个人的费用,就是他们公司不给报销的一些费用,几个人合起来一共开了6万发票,发票备注栏没有写让我们代扣个税,这样我们签个合同注明让他们自行申报,如果出现任何后果自行承担,这样我们公司还会有税务风险吗?
请问一般纳税人,是信息传输、软件和信息技术服务业,税负率是多少?现在需要开25万、税率6%的技术服务费出去,怎么计算进项税额需要多少?能不能发一个具体计算过程及具体金额多少
老师,我们是一般纳税人的商贸公司,本月开具了一张现代服务费的专票,那我在申报税的附表一这个服务费的金额要填写在什么地方,是第2行的应税货物销售额,还是第3行的应税劳务销售的,或者是其他的地方?
老师,您好!请问增值税制度留底退税申请表中的退税企业类型如何选择呢?我们企业有多种经营,核算的时候也是分开核算的。我们主营是提供居民日常服务,对个人提供服务的,这种业务是免税收入。另,公司还兼营了信息技术服务,产生了应收收入,同时产生了留底退税。现在在填表的时候,这个地方是选择“一般企业”还是选择“软件和信息技术服务业”呢?
境内公司向境外公司提供这类服务,服务发生在境内。 交易编码:228039 其他技术服务 技术服务费 交易附言:生产技术指导费(自动化机器), 问题1:开具6%增值税普通发票,是否按照这个金额申报缴纳增值税,会涉及到免抵退的问题吗? 问题2:需要到税局备案吗,如需备案需要哪些资料。 问题3:外管局上需要做那些流程
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?这边会计分录如下:购买赠品——借:库存商品-赠品15000,贷:银行15000。赠品随同销售——借:销售费用-业务宣传费15150,贷:库存商品-赠品15000,贷:应交增值税-销项税额150。麻烦老师看一下会计分录这样做对吗?谢谢
请问在勾选平台上历史遗留了好多发票怎么合规处理 最早的一张是2017年 21 22 23 24 25年都有涉及 请问怎么解决
农业公司购买蔬菜种子送给农户,怎么做账挂什么科目
老师,我们是物业公司,要交房产税和城镇土地使用税吗
是的 是勾选平台上的
购买的银行的产品,计入什么会计科目1万。没过几天都退回来了钱,收到一点点利息
老师企业所得税月(季)度申报中的自营出口收入从哪里取值?
老师,一年报考几次,我下次什么时候报考?
税务后台还有好多历史遗留的发票怎么处理啊最早的一张发票是2017年
2025年12月24日出口的,2026年1月份开具发票符合规定吗?增值税是哪个月报呢
我的意思是申报纳税的填在哪一栏?哪个附表?
这个是主表收入和附表百分之六的那里