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老师,账面预付账款借方余额44452,收到对开具有增值税普通发票142773.63元,分录是 借 库存商品 142773.63 贷 预付账款 142773.63 普票不考虑进项税,是这样子的吗

2023-04-11 11:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-11 11:32

你好是的,可以这样子做。

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你好是的,可以这样子做。
2023-04-11
好,您这样子是什么原因造成的呢?是票开的不够还是预付款付多了?还是票开多了?
2023-04-11
首先同一个客户用一个往来,你第二个就不对,你同一个客户都是用预付账款就可以的,第二,你的库存商品虚增。
2023-12-08
同学,你好,是对的,就是这样做的
2022-07-10
分录顺序完全错,混用预付应付混乱,不规范 必须用应付账款 - 暂估入库,不能用预付账款做账 正确分录(不含税 10 万,税 1.3 万) 货到票未到款未付暂估 借库存商品 100000 贷应付账款 - 暂估应付款 100000 收到发票冲暂估 借应付账款 - 暂估应付款 100000 应交税费 - 进项税额 13000 贷应付账款 - 正式货款 113000 后期付款 借应付账款 - 正式货款 113000 贷银行存款 113000 区分 预付账款 = 提前先给钱后收货 货到未付款一律走应付暂估,这是准则通用做法
2026-05-21
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