你好,收入一般是没有暂估的

老师上月收入,暂估的人工成本,这个月个税申报,可以冲减暂估吗?
老师,暂估收入时,把销项税也暂估了可以吗?没有开票,但知道税率
还没有实际发生的主营业务收入可以暂估吗?只知道可以暂估成本,收入可以暂估吗?
老师,收入可以暂估吗
老师,账务可以暂估收入操作吗?
请问老师,电脑折旧年限几年,残值率多少
公司向自然人贷款,需要缴纳什么税费
老师请问一下,发给员工的工资,备注成报销了,这个有影响吗
幼儿园智能化项目设备及材料,先计入在建工程,完工审计后,可以转入长期待摊费用吗?
老师,请问下我们公司每天都有支出,基本上都没有发票,我们从哪里付钱合理合规,会计都是让老板的一个朋友,办了一张银行卡转他的银行卡里面,去付钱,这样合理吗?
老师,我们账上2025.1-12月 其他应收款-法人 期末贷方余额为:49万 其他应付款-法人 期末贷方余额为:12万 1、那这两个科目说明公司欠法人49+12万=61对吧? 2、那这61万12月底前我不需要操作什么吧? 3、公司欠法人折磨多钱,25年年底企业不归还法人,会不会被税务局查啊? 4、会不会被查出来内账啊 现在马上月底了,有没有什么办法可以弄一下
公司开办幼儿园,幼儿园有食堂,采购米面油,蔬菜等如何记账?
如果股东转钱20万到公司,分录做了实收资本20万,要不要开票,到税局去开印花税什么的?还是直接凭证里面做了就可以了
老师,我在2024年9月做了股权分红,也交了个税。帐上没分录。到现在2025年我想做分录,就已经交了那个分红税的,现在2025年要做,那我怎么做好啊?
生产企业出口退税,进项发票勾选确认之前,要做发票用途确认吗?这个用途确认是确认什么?
那3月收到的成本发票大于销项发票怎么处理比较好,本来3月成本发票收到10万,我们3月应该开出去的销项发票也是要开10万,但是3月只开出去8万,剩下2万4月开了
这个成本大于收入了偶尔的话也是可以的。
那做账的时候怎么做账会比较合适呢
正常结转成本和确认收入就可以。
可以成本3月先不结转那么多,4月再结转一部分吗
你这么操作的话也可以。
但是成本发票是3月的,这个没有影响吗
没事儿,这个是没有影响的。
老师,今天考注会,先考哪几科比较好呀
啥意思?你是需要报注会吗?
对的,注会考试报名,建议先考什么
今年是什么时候报名什么时候考试
这个看您的精力了,您考过中级考试了。
这个您考过中级了吗?
还没有呢,今年也打算考中级
嗯,你第一年考试的话,建议你可以少报一点儿,比如说报一个会计和经济法。
老师说的是注会报一个会计跟经济法吗
对,没错,这两科相对于来说还是比较熟悉的。
好的,那今年报名时间跟考试时间是什么时候呀
就是在每年的四月份左右报名。