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请问老师以下个税账务处理正确吗? 企业计提工资个人所得税时,借:应付职工薪酬——工资,贷:应交税费——应交个人所得税 企业缴纳个人所得税时,借:应交税费——应交个人所得税, 贷:银行存款

2023-04-11 12:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-11 12:04

你好,账务处理完全正确,思路清晰。

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快账用户3429 追问 2023-04-11 12:07

这个月缴纳的个税是上个月就要计提吧?

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齐红老师 解答 2023-04-11 12:09

对的,当月计提当月

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你好,账务处理完全正确,思路清晰。
2023-04-11
你好,是的,是这样处理的
2024-03-19
你好,你们个税是公司承担的话可以这样做
2025-06-18
你好,不是,是借借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬,贷应交税费—应交个人所得税 贷银行存款 然后缴纳 借应交税费—应交个人所得税 贷银行存款
2025-06-27
不对。正确处理:计提工资时仅贷记 “应付职工薪酬 — 应付职工工资”;发放时从工资中代扣个税,贷记 “应交税费 — 应交个人所得税”;缴纳时借记该科目。个税是代扣款项,不直接计入费用,也不通过 “应付职工薪酬” 核算。 您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2025-06-27
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