同学、 你好 这个是可以这么做的。分录。

计提工资:借管理费用100、销售费用200、制造费用300、生产成本400,贷应付职工薪酬-工资650、其他应付款-餐费100、其他应付款-个人社保费200、应交税费-个人所得税50。 付个人社保、个税:借其他应付款-个人社保费200、应交税费-个人所得税50,贷银行存款250. 付工资时借应付职工薪酬-工资650,贷银行存款650,其他应付款-餐费的100咋平账呢
请问老师,职工社保自己承担 计提工资 借 管理费用 应付工资 贷 应付职工薪酬 实付工资 其他应收款 个人社保 应交税费 应交个人所得税 缴纳时 借 应付职工薪酬 实付工资 其他应收款 个人社保 应付职工薪酬 企业社保 应交税费 应交个人所得税 贷 银行存款 对吗?
您好老师: 计提工资的时候 借 长期待摊费用-开办费 贷 应付职工薪酬 发放工资的时候 借 应付职工薪酬 贷 其他应付款-社保(员工承担部分) 贷 应交税费--应交个人所得税 贷 银行存款等 交纳社保时 借 长期待摊费用-开办费(公司承担的社保) 借 其他应付款-社保(个人承担的社保) 贷 银行存款 交纳个人所得税时 借 应交税费-应交个人所得税 贷 银行存款
计提工资时有个人所得税 我可以这样做吗 计提工资时:借:管理费用10000 贷:其他应付款-社保(个人)2000 应交税费-应交个人所得税100 应该付职工薪酬7900 缴纳个税时:借:应交税费-应交个人所得税100 贷:银行存款100
计提个人所得税,计提的时候可以写借应付职工薪酬-工资,贷应交税费应交个人所得税,支付的时候借应交税费应交个人所得税,贷银行存款吗
明天一早要去面试的公司要求要会出口退税,出口退税如何做?
给员工发放的赔偿金分录怎么写?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,懂了,老师是不是基本上合理合规的有发票的企业,汇算清缴,都不要怎么调整,就申报就可以了,
财务面试,有哪些可以比较重要的问题,可以反问回去,以做判断可不可以去这家公司?
主营业务收入的收入确认相关单据麻烦您明天上班后发我一下扫描版哈 这是审计发给我的,收入确认相关单据有哪些?
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
老师我们这边给我们的 加工商提前开具100万发票,如果这个业务后续没有做,是不是就是虚开发票
纺织品加工零售业,税负率是多少(企业所得税) 布+人工裁剪等
企业所得税汇算清缴报告从哪里查,就是那个年度申报表A么