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老师,您好!请问公司购买设备,前期未收到发票时如何做账,收到发票后又怎样做,从头到尾我感觉我前面做错了。

2023-04-11 12:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-11 12:47

同学您好,暂估入库,借:固定资产,应交税金-应交增值税(进项税额)贷:银行存款,借:管理费用,贷:累计折旧

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齐红老师 解答 2023-04-11 12:48

发票到了有差异的,同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的,以发票再做正确的

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快账用户9037 追问 2023-04-11 12:48

请问老师,这个可以抵利润吗?

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齐红老师 解答 2023-04-11 12:52

同学您好,你好,可以的, 没问题

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快账用户9037 追问 2023-04-11 14:02

老师,我买设备入的固定资产,它是折旧后抵的利润是不?

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齐红老师 解答 2023-04-11 14:10

同学您好,学员您好,是的,对的

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同学您好,暂估入库,借:固定资产,应交税金-应交增值税(进项税额)贷:银行存款,借:管理费用,贷:累计折旧
2023-04-11
发票放前面凭证里,就第二步那分录
2021-12-10
不可以。同一个客户用一个科目 借固定资产, 应交税费,应交增值税进项 贷预付账款。 预付账款在贷方表示你欠了人家的。
2025-05-20
学员朋友您好,一般是存货货已到,票未到。暂估成本
2023-02-12
同学,你好 按照挖掘机价格先暂估入账 借:固定资产 贷:银行存款 其他应付款
2023-02-12
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