借发出商品,贷库存商品。
关于内账确认收入:我们是电商企业,以顾客确认付款确认收入,所以当月的收入可能是上个月发出的商品,内账是怎么做收入呢,怎么结转成本,是以发出商品还是以外账一样确认收入结转成本,导致收入结转的成本与当月发出的库存对不上
老师,商业账的情况是这个月出库商品,但是货款对方还没给,确认不了收入,货已经发出去。收入和成本不成配比了怎么做账
我司是电商公司A,库存商品进货发票,只是店铺商品的其中几样商品,其余商品的进货发票都随机地开给了老板其他的执照公司BCD。 现在A公司的外账,店铺的提现金额都做进无票收入和开票收入来入账了,但是主营业务成本没有做,就是没有出库存&没有结转成本。 那么,在进货发票的产品和店铺出货产品不匹配的情况下,可以直接把现有的库存按成本/收入比例出掉吗?
请问电商在销售商品时。客户下单之后,是不是需要做发出商品这个会计分录?然后等客户确认收货了再确认收入跟结转成本? 发出商品 借:发出商品 贷:库存商品 确认收入 借:其他货款资金 贷:主营业务收入 (商品+运费) 结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 这样做对吗?
不满足收入确认原则第五条很对价可能收回的条件,收入是不是不应该确认,但是货物已经交给对方了,我这个发出商品怎么账务处理
我们是一个个体户,定期定额,做园林绿化工程,现在有一个项目是包工包料,要求我们开具种植土的发票,可以开吗?
没有达到个税缴纳的标准需要申报个税吗
8 月添加社保,交了社保,那申报个税是从这月开始还是上月开始?
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,
老师,到月底这个成本结转吗?要是结转就没有对应的收入
不用需要结转的,不用结转,不要结。
那就是哪个月确认收入再同时结账成本是吧?
是是的,是这么做的。
好的,老师,明白了,谢谢您
不用客气,工作愉快。