同学,你好 你需要填写附表,有一个增值税减免税的表要填写

我公司是小规模纳税人,开票的时候是按1个点的税率开,申报增值税的时候显示的不含税收入是一个点的收入,后面显示的税是3个点的税金,本季度不交税,这样合理嘛
小规模纳税人申报增值税还是显示3%的增值税额,但发票是1%的增值税额,附加税是按3%的填还是1%的增值税额填
纳税人信息里面的税费种认定增值税是9%,建筑服务业小规模的增值税不是3%吗,那里显示是9%那是不是我们开票给别人是按9%的税率开票的?是小规模纳税人
小规模纳税人国税申报显示3%不是按照1%来收增值税,那为啥我这里还是显示的要交3%的征收率
老师,你好,今天个体工商户税务uk开票,税率为啥显示是3%,不是小规模纳税人3%减按1%的政策到2027年吗
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
减免税明细表这个圈圈里填啥啊
同学,你好 这个填写2%的税额
减免这张表填了,附加税这里还是没变呢
同学,你好 你退出一下, 重新填写
退出过了重新填过了还是这样
同学,你好 附加税的计税依据,和你增值税申报表最后缴纳的金额一致吗?
增值税主表没办法改 我填过了。最后数值也不变的
同学,你好 那不对的