你好,是这样的,合理

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    我公司是小规模纳税人,开票的时候是按1个点的税率开,申报增值税的时候显示的不含税收入是一个点的收入,后面显示的税是3个点的税金,本季度不交税,这样合理嘛
小规模纳税人二季度专票增值税应为3但是有部分开为了1申报的时候是按票面收入3的税率算的实际上比开的1多了3个点做分录多出的两个点怎么做呢?按收入申报对吗
老师,小规模纳税人,票面显示1个点的税点,季度开票未超过30,开的普票,那我在写分录的时候, 是不是要计提,应交税费,应交增值税啊,比如,开票5万,税金是500,那我是不是要计提应交增值税500.
小规模纳税人有按季申报超过30W是减按1个点征收增值税的嘛。那我们实际账务处理的时候,科目“应交税费--应交增值税” 按哪个税率入账,是3个点还是1个点。我理解的是按3个点来处理
小规模纳税人开发票。无论是开1个点还是3个点,季度申报增值税的时候,是不是开票金额在30万以内。那本季度的增值税是免税的?
                老师,我想问下,家庭农场股权转让,注册资金30万,比如溢价10000元,转让方需要交个税2000,双方交印花税各155。是这样算吗。别没有其他税了吧
老师,结转增值税是每月都要做的吗?进项税额转出是什么意思?一般在贷方余额吗?
请问老师,总账和明细账核对后,可以知道哪些原材料做“暂估入库”?
我们公司是卖汽车的4s店,客户分期付车款,所以要收取客户利息,那么我司开具利息的发票内容是什么?
工资薪金是3500元5000元不能申报吗?
老师,办理股权转让时,我们是零元转让,股权原值可以写零吗?
电子税务局如何查询进项➕留抵的总金额
老师,我们是被挂靠建筑企业,我们承包了一个房建项目,然后分包给挂靠方了,是异地的,需要预交税款,这个预交是挂靠方做还是我们做?如果挂靠方做的话,是不是他们要进我公司的电子税务局缴纳呢
劳务报酬是不是也是和个税一样,公司代扣代缴的,自己交不了吧
进项税加计抵减金额怎么做分录?本月加计抵减后无需缴纳增值税
可是,这样不是不对嘛,一个点的收入加上3个点的税,加起来就大于本季度的免税额了啊
同学,申报表就是那样涉及的,1%只是暂时的优惠税率,不用管这个
这样不是不合理嘛
税局不会找麻烦改报表嘛
不会,所有的公司都是这样。