你好同学,是这样的,同学

小规模纳税人减免增值税,借 应交税费 减免税 贷 营业外收入 还是借 应交税费应交增值税 贷营业外收入
老师,小规模纳税人收到个税返还。是不是借:银行存款225.77贷:营业外收入223.53应交税费应交增值税2.24
您好,小规模减免增值税,借:银行存款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税。然后在做,借:应交税费,贷:营业外收入。是这样吗?
小规模纳税人收到退回的个税手续费返还是借银行存款,贷营业外收入,不需要交增值税吧??
个税手续费返还,一般纳税人,借 银行存款,贷,营业外收入,应交税费-增值税-一般销项。小规模,借银行,贷,应交税费,应交增值税吗
家权老师 接 刚的问题
老师,采购一批酒水,22年11月收到对方开具的发票20万,但是我们是23.1月入账的,该怎么解释
家权老师 来继续刚刚问题 感谢
请问老师,我们装修办公室,装修的材料、家具什么的都是装修公司给弄,那么他给我们开具的发票是开工程服务好还是工程款?
老师好:开票给居委会安装电梯费14700元,但住房和城乡建设局转入13803.80元,余896.2元怎么结转
老师,请问公司有个一个投资款,用600万,实际上是500多万去买其他公司1%的股权。但这个钱前期会别以借款的形势,后期再还给借款公司,就是这种投资款,在税务上该怎么筹划比较好。
老师,我们职工楼的装修费用我计入了管理费用-装修费,这个需要过渡应付职工薪酬吗
老师:10月采购商品收到货暂估入帐 11月收到发票:冲销再入账应付账款 12月再付货款 这三个月分别要付哪些凭证啊
老师,我们公司员工报销,下个月发票才进来,这个月可以入费用吗
其他人不接,郭老师,公司生产的产品过时了,固定资产原值50万,现在只剩3万,不值钱了,我要怎么处理呢
老师,这个营业外收入也要和无票收入➕一起,填写在增值税无票收入那一栏吗
恩恩,是的,填入无票收入中
老师,增值税申报表里面我把无票收入不含税销售额填进第9.10行,17.18是9.10✖️3%对吗?
嗯嗯是的,同学,对应减免额填入附表中
老师,我想问的是无票收入做账计算的应交增值税按照1%计税的,可是增值税申报系统里面17.18是按照无票不含税收入✖️3号算的,这个差额,我需要做账吗?
不需要的,同学,在申报表减免税额直接填入就可以
老师,减免税申报表,不是填写专票不含税销售额✖️2%吗?无票收入的2%需要吗?
嗯嗯同学,也是需要的呢
老师,无票收入✖️2%填进减免税申报表,最后应纳税就不对了呀?
无票收入✖️2%填进减免税申报表,对应申报表中的本期减征额
老师,您看我填写的对吗?
老师,您看我填写的对吗?
嗯嗯同学,按季度申报的话,是这样的