你好同学,是这样的,同学

小规模纳税人减免增值税,借 应交税费 减免税 贷 营业外收入 还是借 应交税费应交增值税 贷营业外收入
老师,小规模纳税人收到个税返还。是不是借:银行存款225.77贷:营业外收入223.53应交税费应交增值税2.24
您好,小规模减免增值税,借:银行存款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税。然后在做,借:应交税费,贷:营业外收入。是这样吗?
小规模纳税人收到退回的个税手续费返还是借银行存款,贷营业外收入,不需要交增值税吧??
个税手续费返还,一般纳税人,借 银行存款,贷,营业外收入,应交税费-增值税-一般销项。小规模,借银行,贷,应交税费,应交增值税吗
小规模公司有收入进帐,但不开票,可以先不做收入吗
您好老师现在小规模纳税人餐饮服务行业的发票的税率是多少呢?
老师,我这边公司员工工资扣除部分扣了专项扣除三险一金,员工自己个税申报了专项附加,我按工资表实际发工资时按应发工资扣个人承担的三险一金,这样可以吗?
业务员公差停车费挂什么科目
@董孝彬老师,别的老师别回答,
老师,企业交1.1万元取暖费用分摊吗还是可以直接记入费用呢
老师好,我想要材料的进销存自动模块,有吗
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师。期初,对面的会计做的,我还不知道呢,需要再改的时候,我再找您,谢谢你了
老师好,我想问所得税与租赁的这道大题 方老师课件上写的分录对递延所得税影响是-49.5417,然后她在前面讲到当期纳税调增30.2778(这个就是平常我们做所得税汇缴的调法),这两个数是要怎么才联系上呀?
出口退税申报出现这样的警告,但是我反复检查没有录错可以提交申报吗?
老师,这个营业外收入也要和无票收入➕一起,填写在增值税无票收入那一栏吗
恩恩,是的,填入无票收入中
老师,增值税申报表里面我把无票收入不含税销售额填进第9.10行,17.18是9.10✖️3%对吗?
嗯嗯是的,同学,对应减免额填入附表中
老师,我想问的是无票收入做账计算的应交增值税按照1%计税的,可是增值税申报系统里面17.18是按照无票不含税收入✖️3号算的,这个差额,我需要做账吗?
不需要的,同学,在申报表减免税额直接填入就可以
老师,减免税申报表,不是填写专票不含税销售额✖️2%吗?无票收入的2%需要吗?
嗯嗯同学,也是需要的呢
老师,无票收入✖️2%填进减免税申报表,最后应纳税就不对了呀?
无票收入✖️2%填进减免税申报表,对应申报表中的本期减征额
老师,您看我填写的对吗?
老师,您看我填写的对吗?
嗯嗯同学,按季度申报的话,是这样的