你好同学,是这样的,同学

小规模纳税人减免增值税,借 应交税费 减免税 贷 营业外收入 还是借 应交税费应交增值税 贷营业外收入
老师,小规模纳税人收到个税返还。是不是借:银行存款225.77贷:营业外收入223.53应交税费应交增值税2.24
您好,小规模减免增值税,借:银行存款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税。然后在做,借:应交税费,贷:营业外收入。是这样吗?
小规模纳税人收到退回的个税手续费返还是借银行存款,贷营业外收入,不需要交增值税吧??
请问老师,我是小规模纳税人的会计,现在收到一笔货款,这么写分录对吗?第一笔 借银行存款1000 贷主营业务收入990.10 应交税费–应交增值税(小规模纳税人专用)9.9 第二笔 借应交税费–应交增值税(小规模纳税人专用)9.9 贷营业外收入–政府补助9.9
老师,工程施工-合同成本-人工费和材料费,年末如何给它结转到主营业务成本那边啊?那个会计分录要怎么做?
专项支出处理 :若涉及研发或技术改造拨款,需先计入“专项应付款”,使用时冲减,项目完成结转资产。具体分录怎么写?
你好,老师。A老板有两个个体户。一家是查账征收,25年个体经营所得申报是亏损。另一家是定期定额,每季度核定是9万,税率0.5%。第四季度超了定额,经营所得为98342.41元,已缴纳个人经营所得税245.81元。目前已在自然人所得税扣缴端申报了查账征收个体户的年度汇算清缴。问题如下:1.在自然人电子税务局网页端申报c表时,未能自动带出定期定额额的个体户名称。2.请问需要手动添加吗?如需添加,定期定额的个体户的应纳税所得额怎么填?3.查账征收个体户c表带出来的数据为0是否正常,需要修改吗?
特定人员的工伤险漏了1、2月的没有申报到,电子税务局显示不能补申报,只能申报3月份的,有影响吗?或者有没有什么补救的方法吗?
老师我想问问呢,个人所得税每年必须要申报吗?
即时付款是网银审核还是制单
你好,@董孝彬老师 请问一下,我们公司是生产沥青混凝土的 然后有采购一大批大石头回来,然后租破碎机回来破碎大石头 那这个破碎机机械费是计入原材料成本 还是计入制造费用机械使用费
老师,老板总是在公司里面,反正转钱出去,我就问那个财务为什么不把老板的工资做高一点,或者是有些员工他们因为都是业务员嘛,他们其实是。每个月工资加奖金是不低的,应该有个万把块钱左右。我问为什么不直接就是发万把块钱,他们都是发的3000多,然后就是绩效就是从老板的私卡打的。他那个财务回复我是说老板怕那个叫什么离职赔偿,我就想问一下。如果就是绩效是7000,基本工资基本工资是3000多,那他的离职赔偿也是按1万这个基数,还是按3000那个基数来赔偿呢?
招待费汇算,具体规劝规则
购销合同电子版买卖双方双章一黑一红,这样的电子版可以正常贷款使用么,还是需要打印出来
老师,这个营业外收入也要和无票收入➕一起,填写在增值税无票收入那一栏吗
恩恩,是的,填入无票收入中
老师,增值税申报表里面我把无票收入不含税销售额填进第9.10行,17.18是9.10✖️3%对吗?
嗯嗯是的,同学,对应减免额填入附表中
老师,我想问的是无票收入做账计算的应交增值税按照1%计税的,可是增值税申报系统里面17.18是按照无票不含税收入✖️3号算的,这个差额,我需要做账吗?
不需要的,同学,在申报表减免税额直接填入就可以
老师,减免税申报表,不是填写专票不含税销售额✖️2%吗?无票收入的2%需要吗?
嗯嗯同学,也是需要的呢
老师,无票收入✖️2%填进减免税申报表,最后应纳税就不对了呀?
无票收入✖️2%填进减免税申报表,对应申报表中的本期减征额
老师,您看我填写的对吗?
老师,您看我填写的对吗?
嗯嗯同学,按季度申报的话,是这样的