随着固定资产的损耗逐渐转移出去的价值,就是固定资产的折旧

老师您好!我做21年汇算清缴时才发现,我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧,贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧,贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有,把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊?谢谢老师!
我们日常中也要使用资产,就做了折旧,相当于是资产的一个耗损。为什么清理固定资产时,还要在借方把累计折旧减出来,那且不是日常就没有耗损了呢?要怎么理解这个分录呢?
老师,麻烦问一下我所得税汇算清缴时资产折旧,摊销调整表我之前就是账载金额和税收金额一直就不用调整,而且累计折旧的金额和资产负债表累计折旧年末减年初也一致,但是我去年有个大的固定资产清理了,这样就导致我累计折旧年末比年初少,那这样我怎么填汇算清缴中资产折旧和摊销这个表呢?
请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?
老师,我想老师您帮我看看,现在卖出一台固定资产原价是:62831.86元,已累计:30735.32元,卖价为50000元含税价,那么我是不是要这样做分录呢, 1、借:固定资产清理32096.54 累计折旧32096.54 贷:固定资产62831.86 2、借:银行存款50000 贷:固定资产清理44247.79元 应交税费-增-销项5752.21 3、借:固定资产清理12151.25 贷:资产处置损益12151.25 请问老师,我这样做分录对吗?还有就是产生净收益了,我需要报税吗?如何报呢
老师去年暂估的成本发票,今年开不进来票账务怎么处理,汇算怎么做
老师,你好,请问母子公司之间的合并报表,应该怎么编制?
在快手平台销售的商品发票名头写谁
老师,现在可以异地报税和开发票吗?会有风险或者需要提前和税务局报备吗?
老师您好,我2月份时付了2月到4月共3个月的房租,但是发票没来,2月的分录,借长期待摊,贷银行存款,同时分摊2月房租,借管理费用,贷长期待摊。3月份发票来,超常分摊3月份房租,这样对吗?还是说2月不分摊,3月来了发票再分摊呢
请问老师,写预算收支是不是按照实际收支的来填写,不算摊销的费用那些哈?
依据这个算一下资金周转情况,灯具需要3年。把它付清,每季度付款一次。均额,这个商业逻辑能不能合理的运转
老师好!今天问所有者权益变动表怎么填的,不是说不用填写,申报财务报表就会自动生成到所有者权益变动表吗?
老师,公司出售了一套房产,一般纳税人。账务怎么处理
老师,这个月公司开了一张红字发票红冲2月份的一张发票,到4月申报的时候是要退税吗?
我不是问什么是折旧,我是问,为什么清理时要减出去
同学你好 你都折旧计入费用了 肯定不包含了