去年是否申报了该未开票收入
老师,我们是小规模纳税人,去年有一笔无票的收入好几百万,去年没申报增值税,今年补申报去年的增值税,增值税该如何交纳呢?去年的增值税税率是1%,今年增值税是免的。如果补申报是按照去年的税率还是按照今年的税率呢?
去年收的客户服务费已确认收入,今年要开发票,是按1%交增值税吗,还是不用交(去年小规模免税)
老师,22年收客户的钱,挂在了预收里,今年要确认收入,用交增值税吗,是按22年的政策不用交增值税,还是按今年的1%
19年收客户服务费,确认收入,交了增值税,今年发生退款,可以退税吗?税率按哪年算?19年是一般纳税人,今年是小规模
老师,2017年收客户服务费,按3%交的税(小规模),今年发生退款,写分录时未交增值税是按3%算吗
老师,您好,我在做5月份的账的时候,只是计提了工资,编制分录如下: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 5月有个税,但是我只是申报了,没有在分录里面体现出要交个税来,现在我在做6月份的账的时候,我是否可以这样做分录 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 然后又是计提个税分录 借:税金及附加 贷:应交税费——应交个人所得税 我这样把5月份的个税算在6月份里面,是否可以?
老师: 我想问一下:我们平时不发工资,员工要用钱都是预支,年底发工资。平时按工资表申报个税。那年底发工资时个税如何申报。要缴纳个税吗?
老师好,请问利润表上主营业务税金及附加包含印花税吗
双2/3是什么意思 解释一下吧
公司收到个人所得税代扣代缴手续费,需要开发票对吗
老师:新公司怎样设置科目
请问老师;税局提示,费用率变动异常。请问影响费用率变动的因素有哪些?该怎样向税局解释?谢谢!
老师我去年调了减了一笔收入,不应该调,现在需要调回我应该怎么做
老师您好,我想咨询一下,就是建筑行业被挂靠公司用的那个挂靠用的是专门的挂靠软件还是自己手动做的那个表格呢
什么情况下一定要过度应付职工新酬的,过度应付职工薪酬的是不是一定要报个税,如果分不出每人发放多少金额呢
申报了,申报了
你好,那现在不用交了。
用写分录吗,要是写的话怎么写
不用写分录了。非要写,先做冲减收入的分录,再做确认收入的分录,一负一正。
发票怎么处理
发票附去年分录后面