您好,没错就是这个意思

请问老师。我是小规模差额纳税派遣公司,。我们这个月代开专票是145100含税,差额征税管理费是1280,税金是60.96,,按5%的税率,我填小规模增值税申报表时。税务机关代开的不含税增值税专用发票销售额,我应该是填管理费不含税的金额吧,1280/1.05
老师好,我是小规模纳税人,这个季不含税租金收入刚好30万元,需要交增值税吗
请问老师,我公司为小规模,以公司名义买个房,这房现在每出租,对方不要票是不是也要做无票收入呢?税率是5%吧,每个月2000元房租用交增值税吗
老师好,请问不含增值税怎么理解?我单位是小规模纳税人,租赁房产增值税税率是5%,那不含税租金收入就是867600/1.05=826285.71元,是这个意思吧?
请问老师,个人出租土地,代开发票,那么需要包含有增值税,其中增值税税率是5%,出租金额270000元,那是不是270000*5%=13500元,13500元就是应缴纳的税额吗?是这么计算的吗?
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
购入货物,供应商开专票,线上很多平台出售,不需要发票,那我还要进项发票吗?要了,没有销项发票是记无票收入吗? 购入货物,供应商开普票给我,我的客户要普票,那我是开普票,税点13%吗? 感觉学完会计,知识点多,记不全,有时候在开票方面都想不通怎么开票?
老师你好,请问上个月的在产品需要拿到本月参与分配吗?
那发票上的税率,就是值增值税?
发票上的税额就是增值税
那3个附加税的计税依据是不含增值税的租金收入,还是增值税应纳税额呢?现在附加税是有减半征收?
附加税是根据增值税计算的
附加税小规模纳税人可以减半征收
老师,能不能帮我看下,这样是对的吗?收入是867600元,附加税就是按增值税41314.29元算的。
你这个附加税计算的不对
你再重新计算一遍吧
老师,我金额算错了,是这样吧?反正计税依据是增值税,这块我是有点不确定
对,这回你计算的是没问题的。
我们开今年4月22年的票,季报在7月报,这个有滞纳金吗?房产税和土地使用税是有滞纳金吧?
这个是不会有滞纳金的。
那房产税和土地税,印花税有滞纳金是吧?
你得看你这个申报期限,如果你超过申报期限还没申报的,肯定会有滞纳金的。
那这个我再问下税务。老师,印花税的计税依据是租赁合同金额吗?要不要减除人员工资?867600*0.05%=433.8元,是这个吗?
这个就是租赁合同的金额,不需要减去工资。
那印花税是867600*0.0005=433.8元,如果收滞纳金是433.8*365*0.0005=79.17元,是这么算吧
对,没错了,是这么计算的。
老师,我又有一个问题,已经提问了,您再帮我看下吧,谢谢!
您体温了,吗?我没看到