现在调整年度利润分配-未分配利润是27万

老师,我们去年收入少做了10万的收入,在今年进行了以前年度损益调整 借:应收账款10万 贷:以前年度损益调整10万 结转损益:直接贷方红冲以前年度损益调整10万元,然后借方:利润分配~未分配利润~累计未分配利润:-10万。对吗?为什么利润分配~未分配利润~累计未分配利润不在贷方做正数10万元
老师你好,就是我调整了跨年度21年的账,通过利润分配…未分配利润调整的,未分配利润之前是亏损的,现在调整后是33.2万,盈利了…,那我汇算清缴的时候要不要补交所得税
之前年度多记了管理费用,那么在今年的账务处理中 借,管理费用,贷,以前年度损益调整 借,以前年度损益调整,贷,应交所得税 借,以前年度损益调整,贷利润分配-未分配利润吗
以前年度预缴企业所得税未计提,导致应缴企业所得税负的27万多,现在我做调整是不是借:所得税费用 27万 贷:应交税费一企业所得税 27万 这一个分录就行了,然后结转损益冲未分配利润?
去年管理费用记多了30万,调整以前年度企业所得税3万。那我现在调整年度利润分配-未分配利润是27万还是30万?
对公结算年费计入什么费用
公户跟股东频繁有往来款这个有风险吗
你好老师个体户经营超市春节来超市扭秧歌会计分录怎么做
老师您好,为了申请高薪企业,25年的凭证研发项目我做了调整。现在就还有固定资产的,固定资产我直接生成的,项目按第一次录入的生产。这个固定资产的不调整,后面高薪审计调整能成吗?
老师 电商与普通的商贸企业会计核算有哪些区别呢
24年的一个零售,当时已经入账,现在客户让开发票,这个可以开吗?要怎么处理
代收政府性基金*国家重大水利工程建设基金怎么做账呢支付电费时
股东分红加征利息公司承担计入什么科目
老师,您好,小规模纳税人假如11月的时候开票额全年累加到了500万以上,那变成一般纳税人是从11月开始还是从当年的1月开始
老师,我想请教关于经营所得的两个问题。一是预缴申报表A表和年度汇算B表中的数据可以不同吗? 二是申报A表时,是否只扣除6万元,而无法扣除子女教育、赡养老人等其他费用?期待您的解答,谢谢!
老师,我完整的分录是1.借:库存商品30万,贷:以前年度损益调整管理费用30万。2、调整以前年度企业所得税。借:以前年度损益3万。贷:应交税费,应交企业所得税3万。3、调整以前年度利润分配。借以前年度损益调整27万。贷:利润分配未分配-未分配利润27万。
可以的,上述分录可以